是按開票的金額申報的
各位老師,我前幾個月做了未開票申報,10月份我又按以前申報的金額開具了發(fā)票,但本月申報時發(fā)現(xiàn)開票的金額比以前申報的金額少了2分錢,稅額多了2分錢,我該按照以前的申報數(shù)額還是開票金額申報?
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
老師,我1月份開了一張發(fā)票,2月份紅沖了,這個月申報1月份的數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的金額已經(jīng)沒有了,那我就按照新的數(shù)據(jù)申報嗎?
老師 我剛剛看到2月份的申報收入比開出的發(fā)票少報了一張發(fā)票的金額 所以現(xiàn)在本年累計開票金額比納稅申報表本年累計金額少 我要在6月申報的時候補(bǔ)上嗎
老師 之前月份確認(rèn)了未開票收入,并申報且繳稅,次月補(bǔ)開發(fā)票到申報稅的時候發(fā)現(xiàn),不含稅金額和填報的未開票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報表怎么填
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了