你好,公司賬上跟法人有往來款,是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?
公司賬上跟法人有往來款,年底了應(yīng)該怎么處理
請問老師,賬上法人欠公司款,現(xiàn)在年底了怎么處理好
老師,您好,賬上掛的不是公司員工的個人往來,年底應(yīng)該怎么處理?
老師請問一下公司賬上掛了好多個人往來。其他應(yīng)收款。好幾年了也沒處理?,F(xiàn)在該怎么處理呢?
老師,您好,請教您一個實(shí)操問題,公司賬上顯示有十幾家供應(yīng)商在幾年前款已經(jīng)付了,但是發(fā)票還沒有回來,請問這種往來賬年底該怎么處理呢
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
上個月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個月的個稅,這個月要報(bào)一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報(bào)稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
其他應(yīng)收款
你好,其他應(yīng)收款年底需要收回,否則有可能被認(rèn)為是對股東的分紅,有繳納個人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
那這筆錢法人得用這筆錢,年底我讓法人轉(zhuǎn)回來,明年年初再轉(zhuǎn)給法人可以嗎?
你好,可以這樣處理的?