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公司賬上跟法人有往來款,年底了應(yīng)該怎么處理

2020-11-12 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 09:02

你好,公司賬上跟法人有往來款,是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?

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快賬用戶5530 追問 2020-11-12 09:03

其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2020-11-12 09:04

你好,其他應(yīng)收款年底需要收回,否則有可能被認(rèn)為是對股東的分紅,有繳納個人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶5530 追問 2020-11-12 11:05

那這筆錢法人得用這筆錢,年底我讓法人轉(zhuǎn)回來,明年年初再轉(zhuǎn)給法人可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:06

你好,可以這樣處理的?

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你好,公司賬上跟法人有往來款,是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?
2020-11-12
你好;? ?年末了 還給公司。 這個會涉及? 利息部分的稅費(fèi) 處理的??
2021-12-27
你好,還款的時候一般有銀行賬單就可以了。 是的年,年底了最好是把錢還回來先清理掉。
2024-12-26
同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2022-09-28
這個是其他應(yīng)付款老板嗎,有沒有投資款到賬,沒有可以轉(zhuǎn)投資款,可以老板轉(zhuǎn)賬對公備注投資款,借銀行 貸實(shí)收資本,之后還給老板,借其他應(yīng)付款 貸銀行,這樣可以降低了,
2021-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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