同學(xué)你好 這個(gè)先做往來 超出三年的就調(diào)增
老師?請教一個(gè)關(guān)于壞賬準(zhǔn)備的問題、單位之前沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、現(xiàn)一個(gè)客戶、處于申請破產(chǎn)階段,有幾十萬的應(yīng)收款收不回來了、但是法院還未出來客戶破產(chǎn)的文件。這種情況賬務(wù)上該如何處理好呢?
老師 我在清以前年度的賬,有一家公司應(yīng)付賬款貸方余額1800,核對了進(jìn)項(xiàng)和付款,發(fā)票和銀行流水都對上了 顯示供應(yīng)商的票還多開了1800,不知道是不是哪里的問題我沒查出來,這家公司已經(jīng)沒有合作了,貨票都是兩清的,我應(yīng)該怎么調(diào)平呢
請教老師一下,我們公司經(jīng)常會(huì)遇到貨已經(jīng)出去了,但是賬對不會(huì)來的,問題,這個(gè)賬目怎么處理比較好呢,我們有好多去年出的貨,今年才對回來賬,其實(shí)我們今年的狀況,應(yīng)該是虧本的,但是因?yàn)檫@個(gè)對賬記賬時(shí)間問題,系統(tǒng)財(cái)報(bào)一直會(huì)顯示還有盈利
老師,您好,請教您一個(gè)實(shí)操問題,公司賬上顯示有十幾家供應(yīng)商在幾年前款已經(jīng)付了,但是發(fā)票還沒有回來,請問這種往來賬年底該怎么處理呢
老師,您好,請教您一個(gè)實(shí)操問題,公司賬上顯示有十幾家供應(yīng)商在幾年前款已經(jīng)付了,但是發(fā)票還沒有回來,請問這種往來賬年底該怎么處理呢
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
老師,這些款有一些是采購款,有一些是費(fèi)用類款,當(dāng)時(shí)賬上做的時(shí)候直接借預(yù)付賬款,貸銀行存款。沒有涉及到影響企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在年底,這些供應(yīng)商預(yù)付賬款借方一直有這么一個(gè)余額
所以想問問老師這種情況怎么處理
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,可以講講具體調(diào)整分錄嗎
同學(xué)你好 借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝