?你做紅沖分錄? ? ?借應(yīng)收賬款 紅字? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入? 工資? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅紅字 這樣來紅沖? ??
鄒老師好!我公司一般納稅人,業(yè)務(wù)是電商淘寶銷售食品的。9月收入544萬,實際主營業(yè)務(wù)成本465萬,但是月底開票多開了,一起開了545萬,請問現(xiàn)在要怎么處理呢,老板要求按實際做,多開的差額怎么做處理
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
樂老師好!我公司一般納稅人9月的收入做賬多做了,一起做了546要,實際收入只有476萬,請問怎么調(diào)整呢
老師,你好,我想問一下,以前自查補稅時,賬上補了收入,借方做成了預(yù)收賬款,實際應(yīng)該做其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整這個憑證呢
老師,你好!請問公司之前1-9月沒有做收入只是掛賬。但是她們是收入來的,現(xiàn)在把一整年的收入做上去,就要交增值稅了。這有什么辦法嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
為什么是工資呢老師
?你好? 是紅字? ? 負數(shù)的意思。 我打成工資去 。 我重新給你寫 :? ???借應(yīng)收賬款 紅字? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入? 紅字? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅紅字 這樣來紅沖? ??
銷項如果上個月有繳稅呢?
稅要怎么沖?
你好? ? 繳納了的話? 你們會申請退稅嗎? ? ?
沒有繳納,上個月進項也是多預(yù)開,全部認證了,但是也是按實際的成本入賬了
你好? ? 你到時紅沖收入后? ?到時稅額會減少? 可以抵減 你應(yīng)交的稅額的??
好的,老師,財務(wù)報表我是手動改了本月的收入,還要手動改哪些關(guān)聯(lián)的報表數(shù)據(jù)呢
你好 你是改了 什么業(yè)務(wù)的賬??
就是收入,沖紅上月多做的收入
但是軟件現(xiàn)在用不了,我是在原來報表得基礎(chǔ)上手動改
你好 你去修改你? 利潤表? ?負債表? ?還有 企業(yè)所得稅申報表 增值稅申報表? ? ?附加稅等? ?
嗯,利潤表和資產(chǎn)負債表萬改哪些?
你好? 你利潤表 營業(yè)收入欄次會變動? 還有利潤總額 所得稅欄次這些? 。 到時你根據(jù)修改后的數(shù)據(jù)? 在改。 負債表 未分配利潤欄次會變動 還有你紅沖的收入對應(yīng)的? 科目也會動。? ? ?