那你就是按應(yīng)發(fā)工資申報個稅的
老師,張三不是我公司的員工,想讓我公司幫忙代扣代繳社保和公積金,我公司該怎么操作 發(fā)工資的時候可以發(fā)現(xiàn)金嗎?畢竟他不是我公司員工,假設(shè)他社保單位部分800個人部分300,公積金個人100單位100,就是他給我1300就可以了,比如給他申報3000的工資,那扣除社保公積金剩下的1700按現(xiàn)金發(fā)工資(實際這1700還是公司的),這樣公司就沒有損失了,這樣可以嗎? 您可以詳細和我說下實際工作中的操作具體嗎
老師,我想問下如果有員工的社保和公積金都在其他公司繳納,在我們公司就只是發(fā)一份績效的錢,這個怎么操作合理啊 個稅怎么申報啊
老師好,請問一下我公司一員工,她的社保在其他企業(yè)繳納,我們讓轉(zhuǎn)過來但是其想在其他企業(yè)繳納,這個會影響我們從公戶發(fā)工資和申報個稅嗎,這個社保問題會不會對我們企業(yè)有什么影響
老師,請問一下老板想給員工交社保,問我以公司名義交好,還是給錢員工 讓他們交靈活就業(yè)的社保比較好。但是我在想 ,如果按照公司交 那平常工作申報4800 那是不是每個月社保都有按照工資去做繳費基數(shù)繳納社保???比如幾乎每個月申報個稅都是4500-5000之間,那是不是需要安裝最低4500做繳費基數(shù)去交啊。
老師,你好,我們招聘了兩個員工,這兩個人的社保是在其他公司交的因此不在我們公司交。我想問一下,我們公司正常給他兩個發(fā)放工資申報社保就行了,這樣操作沒問題吧?
老師 請教注銷公司時應(yīng)交稅務(wù)為負數(shù),存在留底進項,可以調(diào)整以前年度損益嗎?要給平掉,今年沒有收入,不好轉(zhuǎn)入成本
老師,我在做賬中發(fā)現(xiàn)有個庫存商品是23年5月開具的發(fā)票,當時成本票沒有回來,會計也沒有做到暫估就結(jié)轉(zhuǎn)掉成本了,23年8月成本發(fā)票才回來,我在今年做賬中核對科目余額表才發(fā)現(xiàn)這個問題,我是要補暫估嗎?還是怎么處理
3%征收率減按2% 為含稅價/(1+3%)*2% 為什么3征收率減按1%卻按照為含稅價/(1+1%)*1%而不是為含稅價/(1+3%)*1%
老師,請問一下我們賣魚收到個人轉(zhuǎn)款,個人不要發(fā)票,又是一般納稅人,這個怎么勸說客戶這個要怎么委婉的說申報無票收入的哦。這種直接叫報無票收入客戶跟抵觸。我又說不出好的理由。
前會計把有一個稅種的稅率做錯了,現(xiàn)在總公司財務(wù)要求改過來怎么改呢?
老師,公司跟銀行貸款了10萬,然后10萬轉(zhuǎn)到老板名下,我出憑證是其他應(yīng)收款10萬。這個月貸款還了銀行貸款本金1萬,直接從對公賬戶扣錢出去了。我賬上的會計憑證應(yīng)該怎么出才對
老師,個體戶在淘寶,快團等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報稅,之前沒做過,應(yīng)該要注意哪些,報哪些稅,謝謝!
收取的工程管理費,開發(fā)票選擇什么稅收分類編碼
老師,這種發(fā)票一般怎么入賬
老師,問法人有個個體戶,對公司有什么影響嗎?
那專項附件扣除和免征額就都不能扣除了么,還是說正常填寫正常報,然后個人所得稅匯算清繳的時候辦理
5000的起征點可以享受,然后匯算清繳進行補稅