借:短期借款1 貸:銀行存款1
老師,我們老板娘比如從建行取出現(xiàn)金2萬,存到對公賬戶農(nóng)行2萬,我是這么做憑證的,借現(xiàn)金,貸銀行存款-建行,借銀行存款-農(nóng)行,貸現(xiàn)金,然后老板娘的意思是我應該直接借銀行存款-農(nóng)行,貸,銀行存款-建行,能這么做賬嗎,你們是怎么做的,
你好,公司剛開立對公戶,法人從自己私戶轉(zhuǎn)了1萬塊錢到對公戶,過幾天又從對公戶把錢全部轉(zhuǎn)到自己私人賬戶上了,請問存款時會計憑證可以借銀行存款,貸其他應付款對嗎?,轉(zhuǎn)走錢后是否可以做,借:其他應付款 貸:銀行存款?我這樣做分錄對嗎?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業(yè)務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務結(jié)束了呀?
老師,下午好,去年公司貸款500完萬,到賬后老板轉(zhuǎn)出。我記入其他應收款—老板。然后年底貸款到期,老板存入500萬,做注冊資金存入。存入后歸還銀行貸款。然后繼續(xù)貸款500萬,貸款到賬后老板又轉(zhuǎn)出。我出賬也是記入其他應收款-老板。這樣一來,報表上的其他應收款,就有一千萬了。這樣的項目對不對?應該怎么做才是正確的
老師好,我公司老板從公司借出200萬,做賬是 借:其他應收款-老板 200萬 貸:銀行存款200萬 ,老板沒還,卻讓之前的會計做賬:借:現(xiàn)金80萬,貸:其他應收款-老板80萬, 借:銀行存款120萬 貸:其他應收款120萬,這賬上顯示老板把錢還了,實際沒還,我想請教一下老師,這個借方現(xiàn)金80萬和銀行存款120萬如何抹平呢?
小規(guī)模納稅人,三季度甲方?jīng)]做結(jié)算單,也沒有開發(fā)票,報稅的時候需要確認無票收入嗎?
老師我們是小規(guī)模我怎么看我公司超過500萬沒?超過500萬就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,這樣處理對嗎?
作為外貿(mào)企業(yè),可以把2月份漏記賬收到的分紅以及對外借款補到7月份嗎?有什么影響呢?
老師你好,請問酒店哪些成本是可以在25年調(diào)到23年抵扣企業(yè)利潤的?
分包隊伍開了10萬發(fā)票有罰款1萬,只付9萬,這個多的1萬怎么處理呢
老師內(nèi)銷業(yè)務可以收美金嗎?
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報個稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個殘疾人進去還來得及嗎
請問老師,注銷前固定資產(chǎn)和往來賬要清零嗎?固定資產(chǎn)如何記會計分錄?
老師好,一般的政府撥款都放在營業(yè)外收入里,要交企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在有一筆政府撥款,它上面寫的是專項,資金使用要求不可以付工資和償還債務,請問如果收到這個專項,我應該怎么做賬務處理?放在哪個科目?