若 2023 年企業(yè)所得稅匯算清繳(2024 年 5 月 31 日前)未完成:補(bǔ)做 2023 年 5 月庫(kù)存暫估入庫(kù),沖銷原錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,按暫估重新結(jié)轉(zhuǎn)成本;8 月拿到發(fā)票后沖暫估、按發(fā)票正式入賬(有金額差異則調(diào)整 2023 年成本),確保成本在 2023 年稅前扣除。 若匯算已完成:通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 補(bǔ)暫估、調(diào)整 2023 年成本并結(jié)轉(zhuǎn)留存收益,拿到發(fā)票后沖暫估按發(fā)票入賬(差異仍調(diào)以前年度損益),同時(shí)向稅務(wù)局申請(qǐng)更正 2023 年所得稅申報(bào),申請(qǐng)退 / 抵多繳稅款。 留存調(diào)整說(shuō)明、發(fā)票、入庫(kù)單等憑證,調(diào)整后核對(duì) 2023 年庫(kù)存余額。
我有張材料發(fā)票19年5月的,當(dāng)時(shí)沒(méi)看到就沒(méi)有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個(gè)問(wèn)題:19年8月我做的一個(gè)成本,借:工程施工-材料費(fèi) 41200元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 41200元,當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有回來(lái),我當(dāng)時(shí)不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
老師,你好,我21年8月有出售4個(gè)面罩,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是暫估入價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來(lái)是發(fā)票回來(lái)價(jià)格是低的,我就沖了暫估,按發(fā)票金額入賬,現(xiàn)在導(dǎo)致庫(kù)存是負(fù)數(shù),要怎么在2022年調(diào)整,影響匯算清繳嗎?
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒(méi)有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估,沒(méi)有調(diào)增,我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會(huì)影響23年的成本啊
我們公司是活動(dòng)公司 一般納稅人 23年年底的時(shí)候我做了一個(gè)暫估分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-活動(dòng)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開(kāi)回來(lái)了一張稅局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票 安裝費(fèi)21萬(wàn) 這個(gè)金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問(wèn)一下 就是發(fā)票回來(lái)了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個(gè)暫估分錄是否正確
怎么下載?中國(guó)國(guó)外通用嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司變更法人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和扣除填寫什么數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有簽訂私車公用的協(xié)議,私車出去辦公加的油費(fèi)可以報(bào)銷嗎,是按市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)嗎
老師。我們工程完工70%了。工程隊(duì)是主要廠房裝修和單晶爐設(shè)備安裝66臺(tái)?,F(xiàn)在安裝好了30臺(tái)。8月已經(jīng)投入生產(chǎn)了。但是銀行貸款的利息我是做得用還是繼續(xù)資本化??剩下的爐子估計(jì)等后期才裝。
老師,請(qǐng)問(wèn)律所收到委托公司轉(zhuǎn)的律師費(fèi),備注寫的工資,這個(gè)有沒(méi)有影響
老師,個(gè)體戶執(zhí)照去年辦的,一直沒(méi)在稅務(wù)局備案?現(xiàn)在電商要交稅了,所以現(xiàn)在備案要罰款嗎?備案流程是什么?謝謝
老師你好,我想問(wèn)一下我們公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較少,怎么樣可以合理的少交稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,老板要開(kāi)租賃發(fā)票給公司是稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下正常在系統(tǒng)里面,我要怎么導(dǎo)出序時(shí)賬這個(gè)數(shù)據(jù)呢?它大概在哪個(gè)位置呢?
老師,咨詢一下有個(gè)項(xiàng)目工程施工設(shè)計(jì)費(fèi)2.4萬(wàn)元,因?yàn)閺S房都分項(xiàng)入賬了,這個(gè)金額入賬需要分?jǐn)側(cè)胭~還是一次計(jì)入一項(xiàng)廠房里呢。
那這樣我的庫(kù)存商品里的庫(kù)存還在庫(kù)啊,怎么消
沒(méi)有呀,你當(dāng)時(shí)不是出庫(kù)了嗎