你好,不是這意思,是你前三年的沒扣,可以往前追補(bǔ)3年
老師好,請問2018年的研發(fā)費(fèi)用最晚在什么時候加計(jì)扣除?按照政策是可以最晚延遲三年嗎?也就是2018年的研發(fā)費(fèi)用可以最晚在2021年匯算清繳的時候(2022年5月)申報(bào)扣除?
請問老師,公司19年成立,每年都有研發(fā)費(fèi)用,匯算清繳的時候有加計(jì)扣除,但到現(xiàn)在一個專利證都沒有,近兩年么也不可能成為高新,想問,可以一直研發(fā)加計(jì)扣除嗎?
10號公告對研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策在10月份預(yù)繳享受問題作出長期性制度安排,明確2022年及以后年度10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時,企業(yè)可以自主選擇就當(dāng)年前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策 -----老師好!上面公告說十月份預(yù)繳申報(bào)時可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,請問老師:在申報(bào)一二季度時不能享受加計(jì)扣除政策么?
老師研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是在年度匯算清繳時候加計(jì)扣除嗎?還是季度預(yù)繳的時候就可以選擇加計(jì)扣除?
我有2023年的科技中小企業(yè)入庫編號,但是23年雖然有研發(fā)費(fèi)用,但什么成果也沒有。請問在匯算清繳的時候,可以不選擇研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
公司股東和外部股東開完董事會產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會經(jīng)費(fèi)不
個人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請教一個問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,新公司抵扣時才入賬,不抵扣發(fā)票就不入賬,這樣是不是不對
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
那是否我們公司今年產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用,我在21年5月匯算清繳的時候未填寫加計(jì)扣除,可以在22年或者23年的匯算清繳時填寫?
你好,同學(xué),不可以,當(dāng)年發(fā)生的只能當(dāng)年扣除,如果當(dāng)年忘記填了,到了22年只能追溯到2020年扣除,而不能在2022年扣除
就是當(dāng)年的加計(jì)扣除忘記了,只能夠更正申報(bào),不能在以后年度扣除?
是的,同學(xué),只能更正的