你好,是的,在申報(bào)一二季度時(shí)不能享受加計(jì)扣除政策。
高新企業(yè),早上收到稅管員的信息。“接通知,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的企業(yè),2021年1—9月必須申報(bào)享受優(yōu)惠政策(不得為零),第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)的請?jiān)?0月申報(bào)期內(nèi)辦理更正申報(bào),可以先按大致預(yù)估數(shù)填報(bào),年報(bào)時(shí)再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?第一第二季度已經(jīng)報(bào)過?。ㄊ橇悖?/p>
老師 和您咨詢一下 今年10月份預(yù)繳申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),允許企業(yè)自主選擇對前三季度發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除,還可以多扣除一個(gè)季度的研發(fā)費(fèi)用,如果選擇新政策是不是以后研發(fā)費(fèi)用就要按照季度來申報(bào)扣除了?
10號公告對研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策在10月份預(yù)繳享受問題作出長期性制度安排,明確2022年及以后年度10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時(shí),企業(yè)可以自主選擇就當(dāng)年前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策 -----老師好!上面公告說十月份預(yù)繳申報(bào)時(shí)可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,請問老師:在申報(bào)一二季度時(shí)不能享受加計(jì)扣除政策么?
根據(jù)10月份申報(bào)的企業(yè) 所得稅預(yù)繳申報(bào)表數(shù)據(jù)比對,研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除中存在表中疑點(diǎn),請核實(shí)后及時(shí)更正。 如財(cái)務(wù)報(bào)表有研發(fā)費(fèi)支出,可在季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)享受加計(jì)扣除,數(shù)據(jù)可以不一致,但需要同時(shí)存在可消除疑點(diǎn)。 如無研發(fā)項(xiàng)目、無研發(fā)支出的,可更正財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。 求助 這些話是什么意思呢?
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對的呢
匯算清繳時(shí),長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個(gè)項(xiàng)目公司。如果項(xiàng)目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項(xiàng)性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項(xiàng)目退出收益?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請問老師,我公司賣了一臺車開出的發(fā)票,做賬進(jìn)固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時(shí)候比對我申報(bào)的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺車的金額,我還怎么申報(bào)
老師,公告是出于什么樣的考慮才不讓在一二季度時(shí)享受?
可能是確保國庫前期有一定稅收