您好 減免掉的不需要計提
一月份增值稅及附加已申報繳納,響應疫情免稅政策,已申請稅款留抵,如何做賬務處理?2月和3月有一部分免稅申報,其他正常報稅繳款,免稅部分如何處理?
賬務計提的稅金及附加,稅務申報時享受減免或者相關(guān)文件政策無需申報繳納稅款,如何賬務記賬?
當月賬務正常計提稅金及附加憑證 借:稅金及附加 0.24 貸:城建稅 0.12 ,教育費附加:0.07,地方教育費附加 0.05 次月申報稅務時,(城建稅享受政策2012年第25號,應納稅額1元一下的,應納稅額為零,故不繳納;教育費、地方教育附加享受政策月銷售額不超過10萬元免征); 賬務如何記賬?
提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、一般納稅人,技術(shù)服務免征增值稅,文件說享受優(yōu)惠方式是申報享受稅收減免,無需報送資料,請問是進行每月增值稅申報時填在申報表附列資料(一)免稅—服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)項嗎?還是說在事項辦理找到優(yōu)惠項目做登記?然后開具免稅的普通發(fā)票?
請問老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,本期應交增值稅為0,但是申報提示符合《國家稅務總局關(guān)于擴大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質(zhì)代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
您好,開了一個藥房,藥房是不是屬于小規(guī)模納稅人,是不是季度不超30萬元就免征增值稅,如果其中一個月銷售額18萬,但是總的季度銷售不超30萬,這樣可以免征增值稅嗎
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄, 借:原材料 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:銀行存款
超過三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過三十人嗎
公司營業(yè)執(zhí)照9月28號成立的,申報3季度的稅是報9月28號以后的收入嗎
老師,如果在轉(zhuǎn)股的時候有未分配利潤,需要交個稅20%,賬面上需要怎么做分錄?
請問老師這是怎么回事
老師你好,我想問一下教育科技有限公司,開票可以開培訓費嗎?
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個體工商戶定期定額的,以前沒業(yè)務只是稅務登記沒開對公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務想開發(fā)票,購買方可以把款打到經(jīng)營者個人賬戶嗎,不開對公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個月,還是3個月
上月計提 次月申報啊
您不是要減免么?請問什么情況下減免的
我們當月計提肯定不知道可以享受相關(guān)的政策,但是申報的時候系統(tǒng)會自動享受政策減免了,比如月銷售額不足10萬元 ,應納稅額不足1元也無需繳納等等這種類似的情況,次月申報的申報表,那我當月賬務計提的金額要怎么辦?
這些政策是早就出文了 當月計提的時候可以知道的 如果已經(jīng)計提了不需要繳納 把計提的分錄紅沖就好了
我知道有的 但是我們當月都是正常計提的 次月申報享受相關(guān)政策又記賬的
次月享受政策怎么記賬的?
已解決 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問