您好 把計提沒有繳納的金額紅字沖回就好了
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費 教育附加 應(yīng)交稅費 地方教育附加 應(yīng)交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費 教育附加 應(yīng)交稅費 地方教育附加 應(yīng)交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補助 是這樣嗎?
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費 教育附加 應(yīng)交稅費 地方教育附加 應(yīng)交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費 教育附加 應(yīng)交稅費 地方教育附加 應(yīng)交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計提再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
當月賬務(wù)正常計提稅金及附加憑證 借:稅金及附加 0.24 貸:城建稅 0.12 ,教育費附加:0.07,地方教育費附加 0.05 次月申報稅務(wù)時,(城建稅享受政策2012年第25號,應(yīng)納稅額1元一下的,應(yīng)納稅額為零,故不繳納;教育費、地方教育附加享受政策月銷售額不超過10萬元免征); 賬務(wù)如何記賬?
老師,我們公司1月實際附加稅為352.87元,根據(jù)財稅{2016}12號第一條 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元納稅義務(wù)人免征教育費附加,本月減免147.03元。我2月報稅時,減免了147.03。那我現(xiàn)在做1月的賬務(wù),是不是還是計提352.87附加稅,到2月實際繳稅后做賬時,再把減免的147.03元,做借 應(yīng)交稅費-教育附加,地方教育附加 貸 營業(yè)外收入 來過渡 還是沖管理費用?
老師,因月銷售額不超過10萬元,減免的教育費附加和地方教育費附加,因為上個月已經(jīng)計提三個附加費了,這個繳納城市維護建設(shè)稅后,其他兩項附加如何做賬?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
負數(shù)直接沖銷上月科目就可以了嗎?
負數(shù)直接沖銷上月科目就可以了 是的
這邊還有個問題請教甘老師 我們稅務(wù)注銷,申請退往年多繳的稅款(增值稅、印花稅、個稅、企業(yè)所得稅)現(xiàn)在款已經(jīng)退到我們公司網(wǎng)銀賬上,如何記賬呢?
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入