商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)賣(mài)出業(yè)務(wù)的。
老師這啥行業(yè)的賬務(wù)處理,我問(wèn)了一下之前沒(méi)有專(zhuān)門(mén)請(qǐng)過(guò)會(huì)計(jì),這次內(nèi)外賬都要做,我估計(jì)外賬請(qǐng)人家做的,因?yàn)槲铱?014年注冊(cè)的
老師您好,請(qǐng)教。我剛?cè)肼氁患倚鹿?,之前都是外賬給外面的記賬公司做賬,今年開(kāi)始接回來(lái)自己做賬報(bào)稅。營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是100萬(wàn),我見(jiàn)賬面上沒(méi)有這100萬(wàn)的實(shí)收資本,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)去工商局注冊(cè)公司的時(shí)候需要把這個(gè)注冊(cè)資金做成實(shí)收資本做到會(huì)計(jì)賬上嗎?我該怎么定義實(shí)收資本。
你好,老師 我想問(wèn)一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開(kāi)支都是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
我是一名會(huì)計(jì),之前在代賬公司代賬,做過(guò)內(nèi)賬和外賬,現(xiàn)在入職一家公司做全職外賬會(huì)計(jì),就是在和老板聊賬務(wù)上業(yè)務(wù)上的處理時(shí),我不太能明白老板說(shuō)的意思,但是同專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)聊我都能明白,是不是我經(jīng)驗(yàn)太少導(dǎo)致的導(dǎo)致這樣的
老師,你好!我準(zhǔn)備接手一家出口貿(mào)易公司的帳,是做硬質(zhì)合金出口的。他們之前沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的會(huì)計(jì),出納由老板負(fù)責(zé),其他的每個(gè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)自己的所有賬務(wù),這個(gè)我應(yīng)該怎么接手呢?要把他們之前的內(nèi)賬都去整理出來(lái)嗎?他們之前的都是請(qǐng)了做外帳的公司做外帳。
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話(huà),是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶(hù)資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶(hù)也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
怎么樣?報(bào)稅這塊是不是有進(jìn)出口??!我不會(huì)啊
是有進(jìn)出口,可能會(huì)有退稅,你看有人跟你交接不
進(jìn)出口這塊,今晚看課了解一下,不知道行不行。這進(jìn)出口這塊難嗎
抱歉,老師也沒(méi)去過(guò)進(jìn)出口公司工作,相信你可以的。
他們之前沒(méi)有請(qǐng)過(guò)財(cái)務(wù),小貿(mào)易公司估計(jì),這次要做內(nèi)外賬,我在想外賬不管是啥稅,應(yīng)該有外賬人弄過(guò),因?yàn)槲铱?014注冊(cè)的公司
對(duì)呀,你看以前的資料,一般就能搞定的。
貿(mào)易分錄不難,難的就是進(jìn)出口退稅這塊,之前應(yīng)聘過(guò)進(jìn)出口,沒(méi)有這個(gè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),被后面做過(guò)這個(gè)行業(yè)的人應(yīng)聘成功了
我現(xiàn)在時(shí)間有限,明天下午面試,學(xué)堂課程我看好幾個(gè)進(jìn)出口,我看哪一個(gè)比較好??!時(shí)間有限
非常抱歉,這個(gè)老師不是很清楚,你可以咨詢(xún)其他老師。