您好。 做賬就是一套帳,沒(méi)有內(nèi)外帳之分
請(qǐng)問(wèn)老師,我剛接手外帳,想問(wèn)下,我做賬是不是必須來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開(kāi)出去的也要這樣嘛?我遇到個(gè)問(wèn)題,客戶要求價(jià)格開(kāi)的高點(diǎn),這樣我不就是利潤(rùn)高了嗎?我們進(jìn)出不多的?!,F(xiàn)在都是進(jìn)項(xiàng)多,老板也不想繳納稅的!開(kāi)出去高,那不就是利潤(rùn)就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒(méi)有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們老板接到這么一個(gè)公司,4s店銷售摩托車的,人家一直以來(lái)都有全職會(huì)計(jì)的,人家沒(méi)交接就走了,公司又設(shè)置了內(nèi)賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒(méi)有人交接賬本也沒(méi)有打印出來(lái)。我怎么去區(qū)分哪個(gè)是外賬?除了會(huì)計(jì)憑證啥也沒(méi)有。然后人家每個(gè)月開(kāi)票都差不多100萬(wàn)。進(jìn)賬票也不懂在哪兒。稅盤也不給我們拿,要去那邊報(bào)稅熟悉。9月賬一點(diǎn)也沒(méi)有做,人家都走了一個(gè)多月了,我們昨天才過(guò)去的。這種怎么處理啊?
你好,老師 我想問(wèn)一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來(lái)做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來(lái)對(duì)嗎?然后就是由于很多的開(kāi)支都是沒(méi)有發(fā)票的,沒(méi)法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來(lái)的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過(guò)程中需要考慮外賬嗎?
就是我想問(wèn)一下,就是我現(xiàn)在接著這個(gè)那個(gè)公司就是裝修公司,嗯,他那個(gè)一直都沒(méi)有記過(guò)賬,然后他現(xiàn)在想從那個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)為一般納稅人,嗯,他們?cè)瓉?lái)那個(gè)公司賬戶上的錢。嗯,我我不知道他都過(guò)過(guò)什么,反正是他一直沒(méi)有記賬,他這公司也開(kāi)了好多年啦,原來(lái)就是一個(gè)空殼公司,啥也沒(méi)有干,然后最近干開(kāi)實(shí)體啦,然后。嗯,他這個(gè)賬怎么記呀,我怎么開(kāi)始建賬呀,我都我都感覺(jué)都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個(gè)散戶,就是跟個(gè)人裝修的,你這個(gè)也沒(méi)有收入話開(kāi)就那種無(wú)票收入,嗯,就都是做一些這種無(wú)票收入可以嗎?如果多了的話,無(wú)票收入稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬呀。
就是我們公司本來(lái)屬于小規(guī)模納稅人 然后請(qǐng)了代賬公司做外賬 內(nèi)賬就只有個(gè)現(xiàn)金流 就是沒(méi)有規(guī)范做賬 現(xiàn)在要搬去一個(gè)新的地方 也要把小規(guī)模改成一般納稅人 要求內(nèi)賬規(guī)范了 然后建賬的時(shí)候就是搬過(guò)去那天建嗎 前面沒(méi)有做內(nèi)賬的那些是不用再根據(jù)現(xiàn)金流做賬嗎 就是前面我們公司內(nèi)賬是沒(méi)有規(guī)范 但是現(xiàn)在搬去新的地方 也增加了一些業(yè)務(wù) 所以要求內(nèi)賬規(guī)范 每個(gè)月也要出三大報(bào)表 我就是不知道前面那些沒(méi)有做的賬的 需要根據(jù)現(xiàn)金流做出來(lái)嗎 還是搬過(guò)去那天做 前面的賬不管了 因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)會(huì)盤點(diǎn)啥的
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
做賬需要考慮增值稅的
那不是現(xiàn)在很多企業(yè)都是稅賬外面代做,公司內(nèi)部就記流水這樣的,我的意思也是把自己的賬規(guī)范一點(diǎn),但是要從新建賬就不知道怎么做了 所以是不是要參考稅賬
您好,是的,需要參考稅帳
現(xiàn)在很多企業(yè)是有2套帳,但是正規(guī)企業(yè)就是一套帳