你好,不需要按相應比例繳納,而是全額繳納才是的?
老師您好,繳納印花稅時每個月按照銷售額和進項金額按相應比例繳納這個合理嗎,謝謝
老師您好,印花稅繳稅依據(jù)可以直接按銷售額加當前認證的進項額(含稅)按比例計提繳納可以嗎嗎,平時采購入庫沒有認證的庫存用不用計提印花稅?謝謝
老師,印花稅的購銷合同怎么交印花稅?按照購進和銷售的合同金額繳納還是購進按照80%,銷售按照20%的比例交稅?
老師,本月沒有合同,有一個購進,一項銷售,我是按這兩項的不含稅金額繳納印花稅嗎?
老師,如果沒有銷售合同,我繳納印花稅是按照銷項和進項的不含稅金額報嗎
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎,為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎,應確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
我是說比如本月銷售10萬,認證進項含稅7萬,我按照銷售萬分之三乘以10萬,進項其中5萬按加工承攬類萬分之五,2萬按銷售萬分之三這樣繳納
你好,進項有不同印花稅稅目的,是需要分別計算的
進項中有一些是沒有合同,比如一些辦公用品或者快遞費這些不需要繳納印花稅吧,
你好,嚴格來說辦公用品是需要按購銷合同繳納印花稅的
那我就每期按照銷售總額和進項總額都是含稅按照相應稅率繳納印花稅就可以是嗎
你好,購銷合同印花稅是這樣計算?