你可以直接計入當期所得稅費用的 先計提,然后繳納
老師,2020年5月份匯算清繳企業(yè)所得稅5萬,在2020年做賬支付怎么做,需要計提嗎?計提的話分錄怎么寫,用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師好,請問2020年底12月份沒有計提所得稅,次年2021年匯算清繳的是2020年所得稅,如何用以前年度損益調(diào)整科目,然后再進利潤分配里的未分配利潤科目。完整分錄怎么做?感謝!
23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅,需要計提嗎?怎么做交的,計提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目)
23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅,需要計提嗎?怎么做交的,計提的企業(yè)所得稅分錄 (沒有以前年度損益科目)
匯算清繳24年5月交了23年的所得稅費用,我需要做23年的損益調(diào)整嗎?還是直接在今年5月份做計提和損益就可以?正常怎么做的?
轉入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?