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老師,你好, 我這月暫估入賬了一筆原材料,而且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本去了,下月收到發(fā)票了,該怎么做賬呢?

2020-11-05 08:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 08:29

你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果取得發(fā)票與之前暫估入賬的原材料金額有差異,還需要對之前領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的金額做相應調(diào)整的

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快賬用戶7454 追問 2020-11-05 12:37

老師,那假如我暫估的跟發(fā)票一樣的,只需要紅沖暫估,按照發(fā)票入賬,那如果當月又有銷售收入,材料票又沒進來,又要暫估啊,

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齊紅老師 解答 2020-11-05 12:57

你好,購進了材料但是材料票又沒進來,又要暫估入庫處理的。

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果取得發(fā)票與之前暫估入賬的原材料金額有差異,還需要對之前領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的金額做相應調(diào)整的
2020-11-05
你先把暫估的紅沖了,然后按照來的發(fā)票做賬計入原材料就行了
2020-03-25
新年好 這月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-02-08
您好, 沖去年暫估的分錄,再做正負數(shù)分錄
2023-06-13
您好 次月進項發(fā)票到了 借:應付賬款~暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2021-08-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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