貸 應(yīng)收賬款 貸方紅字 貸 銀行存款 貸方藍(lán)字
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當(dāng)月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進我們賬戶了,10月的時候?qū)Ψ秸f他們當(dāng)時轉(zhuǎn)的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現(xiàn)在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當(dāng)時收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師您好,我在7月給對方開票1541530元,當(dāng)時沒有扣任何稅費,收到款后,按原來的數(shù)字給對方公司轉(zhuǎn)過去了,然后10月我跟對方要了稅費,增值稅和附加稅加起來17094.2元,然后對方給了我2萬元,他們沒用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在不知道怎么做進來的這筆錢的分錄,麻煩您說一下,謝謝老師。
我們單位同事拿來報銷的單據(jù),出納直接把錢轉(zhuǎn)給了銷貨方的對公賬戶。 其實這個錢同事已經(jīng)先行墊付了。銷貨方又把錢退回了我公司的賬戶。然后我公司出納又把錢轉(zhuǎn)給了報銷的個人。 這個時候怎么做這兩次分錄? 1.銷貨方把錢退到我們賬戶的錢(上個月付的錢已做賬) 2.報銷轉(zhuǎn)給個人的時候怎么做賬?
老師您好,我想咨詢一下,當(dāng)時我們給對方開了發(fā)票,但是當(dāng)時做賬做的是收現(xiàn)金,沒有掛對方的往來,后來對方給我們把錢轉(zhuǎn)入公戶了,我做調(diào)整分錄怎么做?
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
感謝老師,我做好了,麻煩您幫忙看下,謝謝老師。
這樣賬務(wù)處理正確的
非常感謝老師
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