你好,同學(xué)。 你是小規(guī)模,你可以考慮開具普票,有形動產(chǎn)租賃。 然后可以享受起征點的免稅 優(yōu)惠。
老師:我們是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人?,F(xiàn)在要對對方開具8122元的挖機租賃費,單價是170元(含稅),請問怎樣開發(fā)票,怎樣算不含稅金額?謝謝
請問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價稅合計金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們),這時候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
老師,你好,請問我們公司要求對方開票,原本價款不含稅,對方要求補1.86的稅點,這個是怎么算的,我們和對方都是小規(guī)模,謝謝回答
想問下,客戶采購的商品,錢已付共計50500元,現(xiàn)在要開票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購買方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要開具發(fā)票,按3個人的專票開具,會多出稅金1515元,但是對方購買方說采購合同里的價格是含稅價格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔這1515元,現(xiàn)在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價格和購買方付款的50500元金額對上?
請問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,物業(yè)給公司開電費發(fā)票,對方一般納稅人給開13%稅點的普通發(fā)票,電費是含稅價,那這樣我們要承擔13個點的稅額,請問這樣合理嗎?
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
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老師:是開的普票。現(xiàn)在就是發(fā)票明細不知道怎么填
老師我可以發(fā)圖片給您看嗎
可以,你發(fā)圖片看一下
怎么發(fā)不了
老師看得清楚嗎
你這就是增值稅普通發(fā)票,如果月不超過10萬,季度 不超過30萬,可以享受免增值稅的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作愉快。
老師:請問我這個發(fā)票第一欄的服務(wù)名稱應(yīng)該填什么?謝謝
你按租賃服務(wù)處理的。