你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
延杰,公司給非員工發(fā)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用。應(yīng)付數(shù)是1000元,個(gè)稅40元,實(shí)發(fā)數(shù)960元。寫支出憑單 (銀行付款) 是960元,入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用是 1000元,對(duì)嗎??
大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:10.10月15日車間報(bào)銷辦公用品費(fèi)300元,公司報(bào)銷辦公用品費(fèi)500元,均以現(xiàn)金支付。11.10月15日用銀行存款償還前欠星海公司貨款及稅款46800元。12.10月16日購入不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款200000元,增值稅額26000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。13.10月20日以銀行存款支付贊助費(fèi)50000元。14.10月22日用銀行存款支付水電費(fèi)6000元,其中生產(chǎn)車間耗用水電費(fèi)4000元,管理部門耗用水電費(fèi)1000元,銷售部門耗用水電費(fèi)1000元。15.10月25日以銀行存款100000元購入一專利技術(shù)。16.10月30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資20000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元,銷售部門人員工資10000元。17.10月25日,計(jì)算出本月應(yīng)交所得稅5000元。18.10月25日,董事會(huì)宣告向投資者分配利潤(rùn)200000元。
@郭老師,勞務(wù)報(bào)酬1550申報(bào)個(gè)稅150元,實(shí)際支付勞務(wù)費(fèi)1400,做分錄是直接做管理費(fèi)用 勞務(wù)支出1400 貸 銀行存款 1400嗎
老師,我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi), 然后勞務(wù)派遣支付工資給我們員工, 收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票總額20385元, 是差額征稅:20250,勞務(wù)費(fèi)17017.38元,社保3232.62,管理費(fèi)135元,其中一個(gè)銷售人元應(yīng)發(fā)工資6422.46,兩個(gè)辦公室人員工資5672.46+4922.46, 這個(gè)分錄怎么做呢,
老師,您好,我們公司的保潔員工資900,發(fā)放也是900,申報(bào)勞務(wù)收入繳納個(gè)稅20元,這20元公司承擔(dān)了,20元的個(gè)稅應(yīng)該怎么做呢,工資賬務(wù)處理,借,管理費(fèi)用900貸,應(yīng)付職工你薪酬900,借應(yīng)付職工薪酬900,貸,銀行存款900
董孝斌老師你好,請(qǐng)問之前有一張金額比較大的進(jìn)項(xiàng)票,我想隨時(shí)知道查詢這張票代賬會(huì)計(jì)是否有撤回……我應(yīng)該怎么辦?。?/p>
老師看這個(gè)發(fā)票,很這100元的財(cái)務(wù)費(fèi)用,是什么關(guān)系,發(fā)票就在憑證后面的
老師請(qǐng)問,送餐廳農(nóng)產(chǎn)品,蔬菜哈,送的時(shí)候是混合幾種裝一包。進(jìn)項(xiàng)沒混合蔬菜進(jìn)項(xiàng),可以開出去嗎。
這個(gè)季度盈利 以前年度是虧損的 那這個(gè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候會(huì)彌補(bǔ)以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請(qǐng)問掛靠費(fèi)進(jìn)什么科目
請(qǐng)問,發(fā)行股票取得長(zhǎng)期股權(quán)投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始成本?
老師,賬務(wù)處理時(shí),借:其他應(yīng)收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對(duì)嗎?我剛來公司,老員工是這樣做的,還有社保的計(jì)提借:管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,支付社保時(shí),借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購,采購一批空調(diào),銷售出去,打孔的費(fèi)用是我單位承擔(dān),需要找人打孔,找個(gè)人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個(gè)稅點(diǎn)?可以抵扣嗎?
老師請(qǐng)問一下,怎么在公司個(gè)稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),月底要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
好的,謝謝您
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦