你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
延杰,公司給非員工發(fā)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用。應(yīng)付數(shù)是1000元,個(gè)稅40元,實(shí)發(fā)數(shù)960元。寫(xiě)支出憑單 (銀行付款) 是960元,入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用是 1000元,對(duì)嗎??
大華公司2020年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù),要求編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:10.10月15日車(chē)間報(bào)銷(xiāo)辦公用品費(fèi)300元,公司報(bào)銷(xiāo)辦公用品費(fèi)500元,均以現(xiàn)金支付。11.10月15日用銀行存款償還前欠星海公司貨款及稅款46800元。12.10月16日購(gòu)入不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款200000元,增值稅額26000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。13.10月20日以銀行存款支付贊助費(fèi)50000元。14.10月22日用銀行存款支付水電費(fèi)6000元,其中生產(chǎn)車(chē)間耗用水電費(fèi)4000元,管理部門(mén)耗用水電費(fèi)1000元,銷(xiāo)售部門(mén)耗用水電費(fèi)1000元。15.10月25日以銀行存款100000元購(gòu)入一專(zhuān)利技術(shù)。16.10月30日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資100000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資20000元,車(chē)間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門(mén)人員工資20000元,銷(xiāo)售部門(mén)人員工資10000元。17.10月25日,計(jì)算出本月應(yīng)交所得稅5000元。18.10月25日,董事會(huì)宣告向投資者分配利潤(rùn)200000元。
@郭老師,勞務(wù)報(bào)酬1550申報(bào)個(gè)稅150元,實(shí)際支付勞務(wù)費(fèi)1400,做分錄是直接做管理費(fèi)用 勞務(wù)支出1400 貸 銀行存款 1400嗎
老師,我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi), 然后勞務(wù)派遣支付工資給我們員工, 收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票總額20385元, 是差額征稅:20250,勞務(wù)費(fèi)17017.38元,社保3232.62,管理費(fèi)135元,其中一個(gè)銷(xiāo)售人元應(yīng)發(fā)工資6422.46,兩個(gè)辦公室人員工資5672.46+4922.46, 這個(gè)分錄怎么做呢,
老師,您好,我們公司的保潔員工資900,發(fā)放也是900,申報(bào)勞務(wù)收入繳納個(gè)稅20元,這20元公司承擔(dān)了,20元的個(gè)稅應(yīng)該怎么做呢,工資賬務(wù)處理,借,管理費(fèi)用900貸,應(yīng)付職工你薪酬900,借應(yīng)付職工薪酬900,貸,銀行存款900
老師公司新開(kāi)業(yè),公戶(hù)沒(méi)開(kāi),老板拿進(jìn)來(lái)的錢(qián),我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來(lái)貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒(méi)有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來(lái)內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒(méi)做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開(kāi)始做,還得用來(lái)貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)什么名稱(chēng)
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶(hù)直接繞過(guò)我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來(lái)之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來(lái)這個(gè)科目過(guò)渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)問(wèn)題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來(lái)這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過(guò)渡的話(huà)就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來(lái)之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說(shuō)的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無(wú)法平賬
好的,謝謝您
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