你好,借管理費(fèi)用勞務(wù)支出1550, 貸銀行存款1400, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅150
老師,請(qǐng)問請(qǐng)的兼職員工,支付了兼職的工資,我賬里面做的是 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,然后當(dāng)月申報(bào)了個(gè)稅里面的勞務(wù)報(bào)酬(一般勞務(wù)),這樣可以嗎?
延杰,公司給非員工發(fā)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用。應(yīng)付數(shù)是1000元,個(gè)稅40元,實(shí)發(fā)數(shù)960元。寫支出憑單 (銀行付款) 是960元,入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用是 1000元,對(duì)嗎??
老師,臨時(shí)工300元工資,寫了個(gè)收據(jù)包括他身份證號(hào),然后給他做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是吧,那賬怎么做呢,直接借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 嗎
老師,間接用于研發(fā)支出的一筆個(gè)人勞務(wù)費(fèi),21年已經(jīng)按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)了個(gè)稅,個(gè)人沒有提供勞務(wù)發(fā)票,發(fā)生時(shí)借研發(fā)支出貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借管理費(fèi)-研究費(fèi),貸研發(fā)支出,匯算清繳調(diào)整時(shí),分別填在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪個(gè)位置?多謝
@郭老師,勞務(wù)報(bào)酬1550申報(bào)個(gè)稅150元,實(shí)際支付勞務(wù)費(fèi)1400,做分錄是直接做管理費(fèi)用 勞務(wù)支出1400 貸 銀行存款 1400嗎
月底應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額摘要寫什么
供應(yīng)商支付的返利,我們?cè)趺撮_發(fā)票?
其他應(yīng)付款法人 余額為負(fù)數(shù) 能不能用欠他工資來抵扣 就是其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬
你好老師,含稅6元不含稅5.5元那個(gè)合適
老師 想問問物業(yè)公司開出來的,水電衛(wèi)生費(fèi),統(tǒng)一開租賃服務(wù)可以嗎?
請(qǐng)問新辦公司暫時(shí)不開設(shè)基本戶沒事嗎?
老師,做工作表應(yīng)發(fā)工資997040,扣除個(gè)稅2610,實(shí)際發(fā)994430,會(huì)計(jì)分錄如何處理
之前走快遞出口的貨物未報(bào)關(guān),每次都有小金額的收匯,這個(gè)如果做收入的話可以做為開票收入吧
用于修繕食堂的費(fèi)用取得增專票、能不能抵扣稅金
老師,給對(duì)方匯款,發(fā)票開的硒鼓打印機(jī)還有紙,備注寫什么合適
微信掃碼加老師開通會(huì)員
如果沒有超過800塊就直接做借 管理費(fèi)用 勞務(wù)支出800貸銀行存款800就行了嗎
你好 是的,是這么做的。
小規(guī)模稅局代開百分之3可以抵扣吧
好可以的,可以抵扣的。
信息技術(shù)服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率是多少
一般納稅人6% 小規(guī)模的專票、3% 普通發(fā)票免稅
十萬位,稅率6,開155800,一張可以開多少
價(jià)稅合計(jì)最多可以開99999.99*1.06
郭老師,我之前問過你就是說個(gè)人抬頭的核酸是做管理費(fèi)用 ? ?防疫費(fèi)嗎
可以的,可以這么做的。
出差的可以做到差旅費(fèi)