久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師請問一下這個進(jìn)項票,我怎么錄入啊?

老師請問一下這個進(jìn)項票,我怎么錄入???
2020-11-02 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-02 16:54

你好,不能在平臺進(jìn)行勾選認(rèn)證嗎

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 16:56

我不需要認(rèn)證,我現(xiàn)在是想錄入系統(tǒng)的進(jìn)賬,不懂如何錄入

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 16:57

發(fā)票號碼單位名稱價款稅額等

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 16:57

不懂怎么錄入庫,是按照折扣后的,還是不折扣的?47699.12-4299.09入庫嘛

不懂怎么錄入庫,是按照折扣后的,還是不折扣的?47699.12-4299.09入庫嘛
頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 16:58

這個我知道啊,具體是金額有負(fù)數(shù)的不懂如何錄入

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 16:58

按照折扣后的,也可以直接和發(fā)票模版一樣

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 16:59

以前會計錄入的,她不按照折扣后,也不按照不折扣,但是稅,跟應(yīng)付賬款都一樣的。她是一整個呀錄入的這里,然后一張張發(fā)票按順序錄入型號金額。

以前會計錄入的,她不按照折扣后,也不按照不折扣,但是稅,跟應(yīng)付賬款都一樣的。她是一整個呀錄入的這里,然后一張張發(fā)票按順序錄入型號金額。
以前會計錄入的,她不按照折扣后,也不按照不折扣,但是稅,跟應(yīng)付賬款都一樣的。她是一整個呀錄入的這里,然后一張張發(fā)票按順序錄入型號金額。
頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 16:59

但是型號金額的對應(yīng)不上開票的

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 17:20

你這個錄的時候要換成含稅價格

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 17:21

才可以。不然沒法錄,小數(shù)點太多,含稅價就整數(shù)

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 17:25

含稅價格又不是庫存商品,庫存商品不是不含稅的嘛

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 17:27

就是我怎么按照發(fā)票去錄入準(zhǔn)確的,我不懂前面那個是怎么做到的總金額稅額跟發(fā)票一致,單個的除了數(shù)量一致,單價跟稅都不一樣。

就是我怎么按照發(fā)票去錄入準(zhǔn)確的,我不懂前面那個是怎么做到的總金額稅額跟發(fā)票一致,單個的除了數(shù)量一致,單價跟稅都不一樣。
就是我怎么按照發(fā)票去錄入準(zhǔn)確的,我不懂前面那個是怎么做到的總金額稅額跟發(fā)票一致,單個的除了數(shù)量一致,單價跟稅都不一樣。
頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 17:28

這個是含稅的,你操作一下

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 17:29

不含稅的

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 17:30

我知道導(dǎo)入進(jìn)項了,人家是不含稅的

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 18:07

你按減去之后的錄入。

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-02 18:33

??什么鬼?不明白

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-02 19:19

把折扣減去的錄入

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-03 13:12

折讓的開票直接負(fù)數(shù)嘛。沒開過

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-03 13:38

選擇開票系統(tǒng)里面的折扣。

頭像
快賬用戶6325 追問 2020-11-03 15:31

嗯呢,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-03 16:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)快樂

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,不能在平臺進(jìn)行勾選認(rèn)證嗎
2020-11-02
你好,從固定資產(chǎn)調(diào)出來那部分進(jìn)項稅。折舊原則不變,固定資產(chǎn)賬面價值調(diào)減。
2022-05-14
您好,這不是行程單,不能抵扣進(jìn)項稅
2021-01-13
你好,一般進(jìn)項大于銷項不需要做分錄。
2021-09-03
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-08
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×