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請問一下 12月有進(jìn)項(xiàng)專票沒有銷項(xiàng) 1月有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 這個(gè)抵扣的會計(jì)分錄怎么做啊

2023-02-08 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 12:52

同學(xué),你好 借:費(fèi)用,成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)

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快賬用戶2868 追問 2023-02-08 13:33

就是抵扣之后的那個(gè)差額的會計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2023-02-08 13:39

同學(xué),你好 你是需要增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

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快賬用戶2868 追問 2023-02-09 10:25

不是 就是12月進(jìn)項(xiàng)10萬 1月銷項(xiàng)12萬同時(shí)進(jìn)項(xiàng)13萬 那1月繳納稅款這個(gè)要怎么做會計(jì)分錄啊

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齊紅老師 解答 2023-02-09 10:36

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))12 進(jìn)大于銷,不用繳納增值稅

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快賬用戶2868 追問 2023-02-09 10:42

還是沒懂

還是沒懂
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齊紅老師 解答 2023-02-09 10:43

同學(xué),你好 進(jìn)大于銷,不用繳納增值稅

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快賬用戶2868 追問 2023-02-09 10:46

那不用做抵扣剩余的增值稅的會計(jì)憑證嘛

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齊紅老師 解答 2023-02-09 10:54

同學(xué),你好 不需要的

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同學(xué),你好 借:費(fèi)用,成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
2023-02-08
借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷 應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅,差額部分
2021-12-12
你好,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣分錄: 發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 發(fā)生銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2021-12-29
你好 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2021-05-18
你好,可以下個(gè)月再抵扣;分錄 借 費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 下月抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-01-14
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