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老師您好,請問下我們這個月銷項稅額95912.51,沒有進(jìn)項,有個稅控盤年費續(xù)費280,怎么做分錄???

2020-06-08 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-08 13:59

借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) -280 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 借銷項稅額 95912.51 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,95912.51 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅95912.51-280 貸未交增值稅 95912.51-280

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2020-06-08
您好,這個280可以抵扣進(jìn)項稅的
2021-12-31
你好 正常入賬就可以 借成本費用 進(jìn)項 貸應(yīng)付
2021-08-24
你好這個是可以抵扣的,你從哪里看到銷項比進(jìn)項多了這些?
2021-08-04
你好,可以下個月抵扣的。
2021-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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