借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費 需要的 那不對,你銷售出去一萬你得有一萬的庫存
請問老師,我司銷售牛奶之前都是每個月進多少賣多少不留庫存的,月底一次掛賬至:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,9月份突然進了比較多沒有銷售完,做賬的時候把這個成本一次做完了,請問10月份一般需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整啊.
老師,請問,我們公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),上個月開票出去了,因為進項發(fā)票不夠,拿了一些其他空調(diào)發(fā)票來抵扣,那我做賬的時候沒有開出去的空調(diào)要進庫存商品嗎?只是結(jié)轉(zhuǎn)成本得時候不用結(jié)轉(zhuǎn)這個?
老師請問領(lǐng)導拿了庫存商品送客戶怎么做分錄啊,還有我上月的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)多了這個月調(diào)需要調(diào)回嗎?比如我上月銷售牛奶成本1萬,但是里面有3千是庫存,這個月把這3千銷售出去了,這個怎么調(diào)整啊,叨擾老師了
老師好。我是小規(guī)模商貿(mào)公司,我是剛接過來賬。22年的商品已經(jīng)全部銷售掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導致23年年初庫存商品還有余額,請問怎么調(diào)整這個庫存商品數(shù)據(jù)?然后22年庫存商品的發(fā)票,22年已經(jīng)做了成本票,但是沒有入帳,只是匯算清繳的時候抵扣了成本,然后23年入帳了,請問怎么調(diào)整?
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司除了用公戶付款外,還有一個股東私戶付日常經(jīng)營費用,私戶要在外賬提現(xiàn)出來嗎
老師,我想問一下公司刻章必須要刻備案公章嗎,有這樣的硬性要求嗎
有一筆設(shè)備安裝費3萬,放在了在建工程,然后這個設(shè)備不適用,沒用,那這3萬怎么做賬
票據(jù)15號到期什么時候提示付款有手續(xù)費嗎?
公司員工出差地在景區(qū)內(nèi),必須購買景區(qū)門票及乘坐船只到達,景區(qū)開具的旅游服務(wù)——門票,旅游服務(wù)——船票能都報銷
當月計提社保,支付社保,計提工資 的分錄是怎么樣的
固定資產(chǎn)如果轉(zhuǎn)成一般納稅人后可以抵扣,但是沒有抵扣,現(xiàn)在對外賣,可以享受簡易計稅嗎
印花稅是按合同價還是不含稅價計算
請問,寫記賬憑證的時候 寫繳納社??钋耙獙懹嬏嵘绫?顔??
建筑行業(yè)的印花稅是按合同價還是不含稅價算
老師事情的經(jīng)過是這樣的我們上個月銷售牛奶,實際成本7千,但是我多記了3千成本,我以為都銷售完了,后面才發(fā)現(xiàn)有3千庫存,這個月要怎么調(diào)整啊,
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本-3000
老師上次做的分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本1萬,應(yīng)付賬款1萬,沒有入到庫存商品,這個調(diào)回怎么做呢
也是一樣的嗎
借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本-3000
老師,這樣應(yīng)付賬款是不是就減少了,但是我的應(yīng)付是對的,是進了這么多貨品,只是我上月記的時候錯誤,沒有先入庫存商品,如果如庫存商品的話,然后金額多了我知道要沖回來,只是我現(xiàn)在不知道該怎么做,因為我的應(yīng)付是對的購進了這么錢的貨品,如果按照您說的第二個分錄做的話應(yīng)付就少了
借庫存商品貸應(yīng)付帳款 做這個的
先做借應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本-3000,在做:借庫存商品貸應(yīng)付帳款,是這樣嗎?這樣先把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)3000出來,然后再把應(yīng)付賬款變成庫存商品,
你好 是的 是這么做的