你好 是的 可以這么做的
老師,請問,我們公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),上個月開票出去了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠,拿了一些其他空調(diào)發(fā)票來抵扣,那我做賬的時(shí)候沒有開出去的空調(diào)要進(jìn)庫存商品嗎?只是結(jié)轉(zhuǎn)成本得時(shí)候不用結(jié)轉(zhuǎn)這個?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),收到進(jìn)項(xiàng)票,把里面的空調(diào)開出去了,但是這個票沒有抵扣,用其他的票抵扣了,這個要怎么樣處理賬務(wù)呢?
銷售安裝空調(diào)的公司,開了設(shè)備安裝費(fèi)的發(fā)票,分錄怎么寫 是不是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-空調(diào)安裝 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 同時(shí)我們公司也有進(jìn)空調(diào)安裝費(fèi)發(fā)票進(jìn)來,分錄怎么寫 是不是借主營業(yè)務(wù)成本-空調(diào)安裝 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么寫 因?yàn)橛袝r(shí)候自己安裝,有時(shí)候給別人安裝這樣子
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份開了一張專票出去,現(xiàn)在對方要我重開,對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,但是我的空調(diào)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣調(diào)了,這個我要怎么樣弄呀?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份有張銷項(xiàng)發(fā)票要紅沖,然后用另外張進(jìn)項(xiàng)票開出去,我之前抵扣認(rèn)證的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是可以再開給其他公司,到時(shí)候也不用認(rèn)證勾選了,直接抵扣就可以了???
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費(fèi)能開非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報(bào)個稅人員不一樣有20個,要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時(shí)做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費(fèi)用里面只有一個低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個科目?
我們收到一個自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機(jī)械費(fèi) 其中個稅 是經(jīng)營所得 799.4 這個799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費(fèi)用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調(diào)研,市場開發(fā),我公司給對方開票,需要開什么票項(xiàng)目,營業(yè)執(zhí)照增什么項(xiàng)目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
好的,老師,那我去年的時(shí)候做了一筆計(jì)提材料,現(xiàn)在票回來了2萬,現(xiàn)在要怎么樣做賬???
去年的時(shí)候匯算清繳調(diào)增了嗎
匯算清繳的人沒有跟我說呀,應(yīng)該是沒有調(diào)吧
那就發(fā)票放到這個憑證后面
那就是說我不用在做這個分錄了嗎?
是的 不需要做其他的
老師,我有點(diǎn)不明白呀,就是你說的匯算清繳調(diào)增了是啥意思?。课乙趺礃硬胖烙袥]有調(diào)增
納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除項(xiàng)目里面填寫帳載金額
老師,你能指明下是哪一行嗎?
其他里面的 扣除項(xiàng)目的其他
那我這個表上面就是沒有調(diào)了吧,就按照你說的,直接把那個發(fā)票放到后面去了?那也不對吧,這樣的話,那我成本也沒有沖減???
你們多抵扣了 你應(yīng)該調(diào)增
老師,不是這樣的,我本來就是要5萬的,現(xiàn)在只是暫時(shí)開了2萬,后面還會補(bǔ)3萬進(jìn)來的啊
匯算清繳之前就得收到 你這都過了申報(bào)的時(shí)間了
那現(xiàn)在要怎么樣處理???
發(fā)票放到憑證后面 啥也不操作 你現(xiàn)在相當(dāng)于補(bǔ)發(fā)票