同學(xué)您好,您需要問(wèn)下對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證的,認(rèn)證了那就需要他開(kāi)紅字發(fā)票信息表,沒(méi)有認(rèn)證的話,是您開(kāi)紅字發(fā)票信息表,然后您根據(jù)紅字發(fā)票信息表開(kāi)具紅字發(fā)票

請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)具的專(zhuān)票有誤,顧客退回了,怎么開(kāi)具紅字發(fā)票?用不用查對(duì)方是否已認(rèn)證?幾個(gè)月前開(kāi)的專(zhuān)票現(xiàn)在可以開(kāi)負(fù)數(shù)嗎?
上個(gè)月取得的專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方直接開(kāi)具了紅發(fā)票綜合,但是我們不知道對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具了紅字,請(qǐng)問(wèn)我要怎樣查詢這張紅字發(fā)票的信息,是開(kāi)具的紅字發(fā)票
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票,兩個(gè)月后發(fā)現(xiàn)對(duì)方有錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,對(duì)方也開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來(lái),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,我想問(wèn)問(wèn)對(duì)方開(kāi)給我們專(zhuān)票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給對(duì)方,我想問(wèn)原來(lái)對(duì)方開(kāi)具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
老師,我上月開(kāi)了4張專(zhuān)票,對(duì)方認(rèn)證之后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了紅字,我這邊要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我在我的UK里面查不到她紅字信息,是怎么回事?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開(kāi)給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開(kāi)專(zhuān)票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬(wàn)不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫(xiě)嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷(xiāo)計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷(xiāo)售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開(kāi)票收入呀
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行

