你好,同學。 如果你在次年匯算前能夠取得票據(jù),但在之前要暫估入賬,這也是可以的。
有個問題請問一下:建筑施工企業(yè),有個項目開票700萬收入,已完工未決算,成本發(fā)票已回400萬,還有一部分發(fā)票沒回來,我剛接觸建筑會計,想問問沒回來的發(fā)票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發(fā)票沒回來,是不是可以暫估,等發(fā)票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發(fā)票要怎么進行賬務處理
木木老師,你好,請問一下,建筑施工企業(yè),有個項目開票700萬收入,已完工未決算,成本發(fā)票已回400萬,還有一部分發(fā)票沒回來,我剛接觸建筑會計,想問問沒回來的發(fā)票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發(fā)票沒回來,是不是可以暫估,等發(fā)票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發(fā)票要怎么進行賬務處理
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對啊?
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
老師,您好。我們公司是商貿一般納稅人,12月份取得5張進項專票金額48萬,已抵扣,且已入成本結轉。2月份發(fā)現(xiàn)有問題,發(fā)票異常。目前已做進項稅額轉出,,老板在2月份重新開回發(fā)票了。 問題:現(xiàn)在需要處理“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋(“跟票管”)”,客戶不想補稅,可不可以把12月份的賬,改為暫估入賬48萬,沒暫估前利潤-7500元,暫估后-487500元,這樣利潤表會比原來虧損多48萬,2月份回票就把暫估的48萬沖了。匯算清繳時調增異常發(fā)票48萬。請問這樣做可以嗎?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105080資產折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產負債表和損益表只填當月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)