你好 招待外人的記業(yè)務(wù)招待費(fèi) 單位內(nèi)部人員記福利費(fèi)
老師我以前聽到一個(gè)課程,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。說是招待客戶才能做入招待費(fèi),如果招待職能部門或者沒有發(fā)生經(jīng)營客戶來考察的客戶不計(jì)入招待費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目
老師好,去年公司業(yè)務(wù)調(diào)整加上疫情,沒有發(fā)生銷項(xiàng)。但是領(lǐng)導(dǎo)請客戶吃飯產(chǎn)生了一些招待費(fèi)和出差費(fèi)。那做去年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這些業(yè)務(wù)招待費(fèi)到底能不能填寫???營業(yè)收入為0。。。
老師好,公司購買了一萬塊錢的酒,計(jì)入哪個(gè)科目,酒是慢慢的送給客戶,不是一次性給,不能一次計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費(fèi),指的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行
我們公司年底時(shí)購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個(gè)客戶拜年了,請問這筆錢除了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計(jì)入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛砦覀児局星锖蛧鴳c時(shí)也會(huì)購買差不多價(jià)格的東西贈(zèng)送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個(gè)問題,謝謝
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個(gè)人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝