同學你好 我建議你一次性計入招待費 不然你得計入庫存商品然后視同銷售 一次性計入招待費然后自己單獨做個庫存慢慢來做 以后再送只減庫存不用做賬就可以
老師,今年有優(yōu)惠政策,當年購入的固定資產(chǎn),不超過500萬,可以一次性扣除,計入制造費用嗎?外賬這樣做有沒有什么風險?老師可以給點建議嗎?我們公司上個月買了臺筆記本電腦,我是一次性扣除,還是按往期一樣,慢慢計提折舊更好?
老師,有幾個問題1、酒店行業(yè),采買的口罩、酒精這些員工自用、客人有需要也給,計入哪個科目。 2、像購買的零食放前臺免費吃的計入哪個科目。 3、一次性剃須刀、火柴等這些都是供客人借物用的,不給客人另外收錢這些計入什么科目呢
老師,有幾個問題1、酒店行業(yè),采買的口罩、酒精這些員工自用、客人有需要也給,計入哪個科目。 2、像購買的零食放前臺免費吃的計入哪個科目。 3、一次性剃須刀、火柴等這些都是供客人借物用的,不給客人另外收錢這些計入什么科目呢
老師好,公司購買了一萬塊錢的酒,計入哪個科目,酒是慢慢的送給客戶,不是一次性給,不能一次計入業(yè)務(wù)招待費吧
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務(wù)招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務(wù)招待費科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理