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老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個會計科目?老師,會計分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費,指的是哪個會計科目招待費??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費用~業(yè)務(wù)招待費應(yīng)交增值稅~進(jìn)項貸:銀行

2024-01-09 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 13:31

你還,如果電視機(jī)安裝在公司會所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計入管理費用-折舊費,如果是贈送給客戶的,應(yīng)該計入招待費,即入管理費用-招待費

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齊紅老師 解答 2024-01-09 13:32

招待費對應(yīng)的進(jìn)項稅不允許抵扣

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你還,如果電視機(jī)安裝在公司會所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計入管理費用-折舊費,如果是贈送給客戶的,應(yīng)該計入招待費,即入管理費用-招待費
2024-01-09
固定資產(chǎn) 不能抵扣增值稅 不做招待費有風(fēng)險的 三年
2024-02-29
你招待客戶發(fā)生的都是招待費,不一定非得是贈送出去 招待部門發(fā)生的折舊到管理費用,招待費沒有問題。
2024-02-29
沒問題,按照您說的這么做其實就可以了
2024-01-09
你好這個額進(jìn)項稅是可抵扣的
2024-02-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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