你好,自己直接購(gòu)買材料生產(chǎn)的話,不屬于來(lái)料加工的

你好老師,供應(yīng)鏈公司出口產(chǎn)品,這種是屬于來(lái)料加工嗎?與進(jìn)料加工有什么區(qū)別?比如稅務(wù)方面
各位老師,我們公司是有一個(gè)車間,只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,就是塑料殘膜收回加工成塑料顆粒出售,好像不存在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的區(qū)別,這個(gè)料工費(fèi)是直接分?jǐn)倖?,還是怎么做賬務(wù)處理呢
請(qǐng)教老師,有出口銷售,什么情況是出口退稅?什么情況進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入成本? 公司是國(guó)內(nèi)進(jìn)原料自己加工,銷售過(guò)濾產(chǎn)品,有出口,既沒(méi)有出口退稅也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)成本。應(yīng)該屬于哪種情況?
請(qǐng)教老師,有出口銷售,什么情況是出口退稅?什么情況進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入成本? 公司是國(guó)內(nèi)進(jìn)原料自己加工,銷售過(guò)濾產(chǎn)品,有出口,既沒(méi)有出口退稅也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)成本。應(yīng)該屬于哪種情況?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于研發(fā)加計(jì)扣除,因?yàn)槲覀児居羞M(jìn)口原材料,加工生產(chǎn)再出口,而我們公司是加工生產(chǎn)食品,是一種研發(fā)工藝技術(shù),這種情況可以加計(jì)扣除嗎
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


主要是組裝手機(jī)的,有好幾家公司,有做屏幕,有做主板的,還有做電池的,那像這種是屬于什么類型的
來(lái)料加工進(jìn)料加工都是指材料來(lái)源是進(jìn)口的,所以只要原材是國(guó)內(nèi)購(gòu)買,都不屬于來(lái)料和進(jìn)料加工
那如果像這種供應(yīng)鏈公司,出口可以退稅的,是屬于什么類型