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#提問#老師,正確的工資加社保醫(yī)保分錄怎么寫?,一個(gè)人工資4500.社保個(gè)人部分850.銀行已扣850醫(yī)保部分單位770.個(gè)人220銀行已扣990,我應(yīng)該怎么寫計(jì)提和繳納分錄,

2020-10-30 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-30 18:30

你好,四千五,里面包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保嗎?

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快賬用戶7826 追問 2020-10-30 18:32

沒有,就單純的工資,要包含進(jìn)去么?怎么寫?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 18:34

借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,工資4500加850加220 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款850加220銀行存款4500 借管理費(fèi)用,社保770貸應(yīng)付職工薪酬社保770借應(yīng)付職工薪酬社保770其他應(yīng)收款850加220貸銀行存款。

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快賬用戶7826 追問 2020-10-31 10:33

老師,我從代理會(huì)計(jì)接來的帳,我按科目余額表建的帳套,都是平的,可是我的利潤(rùn)表里怎么就沒有本年累計(jì)數(shù)據(jù)了,都是從現(xiàn)在10月起新的數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 10:38

你好,你沒有錄入損益類科目的,本期發(fā)生額吧。

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快賬用戶7826 追問 2020-10-31 10:44

損益類,本期是10月還沒發(fā)生,9月的代理會(huì)計(jì)已經(jīng)月末結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2020-10-31 10:47

1-9月份的你都沒有錄入

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快賬用戶7826 追問 2020-10-31 10:49

是的1-9月的,我是9月底接來的余額表上9月的是累計(jì)余額

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齊紅老師 解答 2020-10-31 10:50

你的軟件錄入了發(fā)生額合計(jì)? 那你的問下軟件售后咋不取數(shù)

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快賬用戶7826 追問 2020-10-31 14:21

老師,廠里有20個(gè)人,交社保的就老板兩個(gè)人,那么我想要把18個(gè)人的工資做到帳里面可以么,18個(gè)人沒交社保

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:22

你好,社保要求不嚴(yán)格的,可以。

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快賬用戶7826 追問 2020-10-31 14:26

唉,不做吧,公司沒有成本,光憑2個(gè)交社保的人,也就幾千塊還不到1萬,做吧,又不敢,前面會(huì)計(jì)他都20人做進(jìn)去了,他掛的老板頭上其他應(yīng)付款,沒有從公戶上發(fā)工資

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:28

這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)問題沒法全國(guó)統(tǒng)一,就像小地方,他的社保要求不嚴(yán)格,你完全可以做工資,如果是北京那邊現(xiàn)在稅務(wù)局接管了社保這一塊 他不做他就得以后需要補(bǔ)交。

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快賬用戶7826 追問 2020-10-31 14:30

那我做了,從公司戶上發(fā)了,還給他們報(bào)不報(bào)不超5000?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:31

你做的啥 申報(bào) 安工資做的安工資申報(bào)

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快賬用戶7826 追問 2020-10-31 14:33

老板的意思就是說不交社保,給他們買商業(yè)保險(xiǎn)可不可以,或者他們現(xiàn)在自己有交的新農(nóng)合作醫(yī)療的復(fù)印件給我們公司,這樣可不可以把他們工資造進(jìn)來?

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:33

這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)問題沒法全國(guó)統(tǒng)一,就像小地方,他的社保要求不嚴(yán)格,你完全可以做工資,如果是北京那邊現(xiàn)在稅務(wù)局接管了社保這一塊 他不做他就得以后需要補(bǔ)交。 2020-10-31 14:28 還是這個(gè)回復(fù) 你問我我肯定想著給你公司省錢

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齊紅老師 解答 2020-10-31 14:34

可是我說的不算的 稅法也不聽我的

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你好,四千五,里面包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保嗎?
2020-10-30
您好,這是所有的分錄 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:?jiǎn)挝坏挠?jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2024-08-09
那你這邊就世界相關(guān)的成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。就是單位承擔(dān)的這一部分。那你后面繳納的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,同時(shí)借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2021-10-13
同學(xué)你好,我看一下稍后回復(fù)
2023-11-06
您好! 1、繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))
2022-04-08
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