那你們單位承擔(dān)還是他出錢?
老師您看我做的 1.計(jì)提6月份工資 借:管理費(fèi)用 -工資 62507.85 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā))62507.85 2.支付社保 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 2407.32 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52 貸:銀行存款 6189.84 3.支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)) 62507.85 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)) 58725.06 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52
社保計(jì)提,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借,應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計(jì)提工資的時(shí)候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉
1.計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計(jì)提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對(duì)不對(duì)?謝謝
老師好,請(qǐng)問我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款
老師:我繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個(gè)人部
單位購(gòu)買風(fēng)油精、花露水、藿香正氣水和茶葉,做賬能放到管理費(fèi)-辦公用品里嗎?還是放到福利費(fèi)里?謝謝
老師,我有一張發(fā)票我以為已認(rèn)證,后部分退貨,我紅字部分4月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在增值稅申報(bào)時(shí)無(wú)法在附表二填寫,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)原來那張藍(lán)字未認(rèn)證,那我這個(gè)月認(rèn)證,帳要怎么調(diào)整
老師,昨天我們啟用了金蝶財(cái)務(wù)軟件,25年的賬務(wù)是從億企贏代賬軟件導(dǎo)過來的,說固定資產(chǎn)需要重新錄入維護(hù),我頭一次做 ,不知道怎么個(gè)維護(hù)法,取數(shù)都是咋取數(shù)?另外,25年5月我是新接手的這家制造業(yè)公司,5月份公司購(gòu)買模具入固定資產(chǎn)了, 固定資產(chǎn)-模具 47,787.61 元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6,212.39元,這個(gè)我沒有在固定資產(chǎn)卡片增加,是不是這月要增加上,6月份又購(gòu)買模具2000元作為固定資產(chǎn)了,這個(gè)也得在固定資產(chǎn)卡片增加吧?另外固定資產(chǎn)卡片 這月若增加了是不是自動(dòng)下月開始提取折舊了???這就都是我一鍵生成的憑證
請(qǐng)問老師,我們公司買車,以公司名義購(gòu)買新車,用舊車置換,4S店有政策,車款實(shí)際是13萬(wàn)元,為了享受政策我們從公戶支付14萬(wàn)元,多支付的1萬(wàn)元后面月份返還給我司,然后發(fā)票實(shí)際開13萬(wàn)元,最終資金與發(fā)票金額一致,沒有問題是嗎?
老師我們的進(jìn)項(xiàng)有個(gè)9個(gè)點(diǎn)的電信增值服務(wù),但是我們上家要我們也開9個(gè)點(diǎn)的電信增值服務(wù),我們公司開不出來,這樣9個(gè)點(diǎn)的票可以用嗎?
老師,我們下水管道維修,發(fā)票開具的是實(shí)際更換的水泥管,這個(gè)在政府會(huì)計(jì)制度下是列支維修費(fèi)呢還是專用材料費(fèi)呢?對(duì)方單位是建材公司
你好!我本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證也不做賬下月做認(rèn)證和做賬可以嗎?
老師,我們公司去年反向開票開的玉米發(fā)票稅務(wù)局今年讓調(diào)出去,那我們需要把反向開票的玉米購(gòu)入先開沖紅嗎?然后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出修改嗎
老師去稅務(wù)局實(shí)名認(rèn)證,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以去嗎?
去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬(wàn)元,應(yīng)該掛賬2萬(wàn),但是去年沒有掛醫(yī)保局的應(yīng)收賬款,收到1萬(wàn)元直接做銀行存款+主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年開始重新掛醫(yī)保局的賬,請(qǐng)問去年的賬怎么調(diào)整做分錄