你好!這個(gè)應(yīng)該是其他應(yīng)付款吧。 這個(gè)借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者營(yíng)業(yè)外收入。
老師 我們公司收取別人的房屋押金是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 那要是客戶違約了 我們押金不退 變?yōu)閷?shí)際收入了 這個(gè)分錄要怎么做
公司付了房租押金因?yàn)榻饧s沒收回來,對(duì)方開了票給我們,這個(gè)分錄怎么做?之前是借 其他應(yīng)收款-押金
老師好,請(qǐng)問下面這個(gè)情況該怎么寫分錄?這個(gè)是我今天工作中實(shí)際發(fā)生的問題: 甲是我們公司客戶,乙是我們公司供應(yīng)商,我收取了甲3000元押金,讓乙直接去給甲裝了一臺(tái)機(jī)器.裝好后,甲反悔又說不要了,乙又去把機(jī)器拆了..我就要退還甲押金2800,扣下200是支付給乙的拆機(jī)費(fèi) 在我收取甲押金的時(shí)候,分錄是: 借 銀行存款3000 貸 其他應(yīng)付款 3000 那么在退還甲2800的時(shí)候分錄怎么寫呢?
老師 出租房屋 我們收租金的時(shí)候收了押金 當(dāng)時(shí)分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在用當(dāng)時(shí)的押金沖抵租金 請(qǐng)問老師 借 其他應(yīng)付款-押金 金額是借方還是做貸方紅字負(fù)數(shù)呢
老師,20年有筆回單收款3690(其中含1000押金),今年要退這筆押金,我查了當(dāng)時(shí)的分錄:借:銀行存款3690貸:應(yīng)收賬款3690;現(xiàn)在要退,這要怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫?押金不是要入其他應(yīng)付款科目嗎
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
對(duì)對(duì)對(duì) 我打錯(cuò)了
好的 謝謝老師
您好!不用客氣的了。