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老師 出租房屋 我們收租金的時候收了押金 當時分錄 借 銀行存款 貸 其他應付款-押金 現(xiàn)在用當時的押金沖抵租金 請問老師 借 其他應付款-押金 金額是借方還是做貸方紅字負數(shù)呢

2023-03-29 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 14:10

現(xiàn)在就是借 其他應付款-押金 金額

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快賬用戶4947 追問 2023-03-29 14:14

老師 這個我知道 不太確定的是其他應付款金額記在借方還是貸方?jīng)_紅之前的貸方金額

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齊紅老師 解答 2023-03-29 14:17

你沖減多少借方就體現(xiàn)多少

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快賬用戶4947 追問 2023-03-29 14:21

老師 其實我想問您的是 之前記在貸方 現(xiàn)在記在借方 金額是用紅字沖嗎 還是相反方向

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齊紅老師 解答 2023-03-29 14:22

就是做相反的分錄就是了

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現(xiàn)在就是借 其他應付款-押金 金額
2023-03-29
你好,你們單位收到的可以的。
2023-03-28
可以的,可以這么做的。
2022-07-14
同學您好,借:其他應付款-扣除水電費后退還的金額 借:管理費用 貸:銀行存款
2024-01-15
你好,其他應付款和其他應收款最好寫對方名字。
2022-05-20
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