你好,盡量導(dǎo)入的,手動(dòng)輸入信息也可以。
您好,老師,想問(wèn)下。我發(fā)票紅沖,重新開(kāi)票,一定要在那個(gè)開(kāi)票界面上那個(gè)紅字里面導(dǎo)入信息表嗎?因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)了,我能重新手動(dòng)輸入嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們11月給一家公司開(kāi)票了,但是當(dāng)時(shí)開(kāi)票信息輸入錯(cuò)誤,導(dǎo)致這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在只能紅沖重新開(kāi)是嗎?那如果重新開(kāi)了,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候稅款是一正一負(fù)抵扣了嗎?還是需要重新出稅款
老師,上個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候,這里的26蘭,我已經(jīng)填過(guò)這個(gè)鏡像了,然后我這這個(gè)月就已經(jīng)沖紅了做了紅字信息表,針對(duì)二月的那個(gè)鏡像,那我現(xiàn)在如果紅字轉(zhuǎn)出那里不填不用填的話,那我下面這個(gè)26欄里面的數(shù)據(jù)要包含那個(gè)重新開(kāi)回來(lái)的藍(lán)字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎。
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開(kāi)具的專票發(fā)票,由于稅率錯(cuò)誤,這個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票,重新開(kāi)具專票。 想問(wèn),如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)方申請(qǐng)了開(kāi)具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師,您好,我司是一般納稅人,我遇到這樣的情況,就是我司7.31號(hào)開(kāi)的紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司8.15號(hào)才開(kāi)的紅包發(fā)票,我報(bào)7月增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)帶出了那張紅票的信息,我就申報(bào)了,也交了稅了,這種情況,下個(gè)月,還會(huì)不會(huì)重新交一次稅呢?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
個(gè)體戶,開(kāi)的經(jīng)營(yíng)租賃,回來(lái)的是洗衣機(jī)可以嗎?
社保我是上個(gè)月繳的,醫(yī)保我這個(gè)月開(kāi)始交,怎么稅務(wù)系統(tǒng)里面總是提示異常,申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有新添加讓的怎么處理呢
老師一般納稅人附加稅沒(méi)有減半?
想要了解出口退稅相關(guān)的政策,看那幾條?
老師,公司新開(kāi)一個(gè)小規(guī)模公司,由于公司賬戶未開(kāi)戶,合伙人想先把投資款轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我們可以用現(xiàn)有公司的賬戶先收款,等開(kāi)戶好了再把這筆投資款轉(zhuǎn)過(guò)去嗎?
經(jīng)濟(jì)法老師關(guān)于印花稅的口訣,以及口訣分別對(duì)應(yīng)內(nèi)容是什么
老師,你好,固定資產(chǎn)清理開(kāi)票了分錄怎么做,謝謝
2024.11成立的公司,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,顯示申報(bào)失敗。 申報(bào)反饋信息:申報(bào)失敗,扣繳單位無(wú)有效的稅費(fèi)稅種認(rèn)定信息。 這個(gè)要如何處理呢?
老師你好,你看這個(gè)經(jīng)營(yíng)租賃后邊怎么帶其他啊,你看我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎
因?yàn)槭嵌愄?hào)錯(cuò)了。導(dǎo)入還是錯(cuò)的稅號(hào)。所以手動(dòng)沒(méi)問(wèn)題吧?
你好,手動(dòng)沒(méi)有問(wèn)題。
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)!