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老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經(jīng)抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?

2022-07-18 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-18 10:46

你好,需要的銷售方、購買方都需要留存好了。

頭像
快賬用戶7022 追問 2022-07-18 10:50

如果對方?jīng)]抵扣,沒認證,由我們發(fā)起的紅字發(fā)票,那是不是對方需要把沒入賬的錯誤稅率的發(fā)票,回寄給我們???紅字發(fā)票也留在銷售方。 只給對方正確的發(fā)票就可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-18 10:53

是的是的,是這么做。

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你好,需要的銷售方、購買方都需要留存好了。
2022-07-18
你好 銷售方開紅字發(fā)票?
2020-11-27
您好,這個抵扣了沒啊這個
2023-07-20
你好,不需要退給他的,對方給你開了負數(shù)發(fā)票,需要給你一份。
2022-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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