你好? 是的 需要紅沖在開的 。? ?是的 實(shí)際你是紅沖在開一正一負(fù)了。 不會(huì)多繳納稅費(fèi)的??
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問下老師,我們11月給一家公司開票了,但是當(dāng)時(shí)開票信息輸入錯(cuò)誤,導(dǎo)致這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在只能紅沖重新開是嗎?那如果重新開了,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候稅款是一正一負(fù)抵扣了嗎?還是需要重新出稅款
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月給客戶開的專票發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,這個(gè)月給紅沖了并重新開了一張正確的發(fā)票,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)會(huì)正常出現(xiàn)這張開錯(cuò)的發(fā)票記錄,產(chǎn)生銷項(xiàng),請(qǐng)問我是正常給這張發(fā)票報(bào)稅處理嗎?
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,7月和8月開錯(cuò)了兩張專票稅點(diǎn)開成一個(gè)點(diǎn)了,那他現(xiàn)在要把它沖紅重新開,但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問怎么處理?是要對(duì)方發(fā)起開紅字信息表過來,然后我們這邊才能開負(fù)數(shù)嗎?
老師,上個(gè)月開了一張發(fā)票,開票信息錯(cuò)誤,對(duì)方?jīng)]有抵扣,又重新給對(duì)方開了一張。但在增值稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)發(fā)票有兩張,是哪里操作有問題嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
那下個(gè)月申報(bào),假設(shè)這個(gè)月我們?cè)诓婚_別的票,下個(gè)月了就是稅費(fèi)是0對(duì)吧,謝謝老師
你好? ?是的 下個(gè)月的時(shí)候就是紅沖無票收入在報(bào)開票收入正常 你實(shí)際是0? ?