你好 你們一次能用了嗎
公司在開辦期,買了5萬多元的煙酒,主要用于招待費,這個業(yè)務(wù)如何處理。摘要如何寫。
老師,房地產(chǎn)公司一次購進100多萬的酒做招待費用,賬務(wù)處理如何處理
老師,個人用100萬購買一公司100%股權(quán),如何賬務(wù)處理?公司注冊資金300萬元。
老師好,請問房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的寫字樓打算自營酒店,屬于投資性房地產(chǎn)么?如何處理賬務(wù)呢?
老師 我公司煙酒、餐飲、住宿票比較多 每次開過來都是匯總金額 金額比較大 比如煙酒 做業(yè)務(wù)招待費 擔(dān)心超紅線 我每次做賬只做煙酒部分的費用嗎 那樣票和做賬金額不一致怎樣處理
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
不能一次性用完
做周轉(zhuǎn)材料 領(lǐng)用做招待費