你好 季報(bào)的話 應(yīng)該是按7-9月合計(jì)來填寫的
全額事業(yè)單位按小規(guī)模納稅人申報(bào),按季度增值稅、所得稅都填幾張表,收入費(fèi)用表填報(bào)是按照財(cái)務(wù)軟件九月的數(shù)據(jù)直接填,還是按照7-9月的收入費(fèi)用填報(bào),謝謝
我們是小規(guī)模納稅人,2020.11.30新注冊(cè)的企業(yè),12月份只有費(fèi)用產(chǎn)生,沒有收入,1月份開始營(yíng)業(yè)才有收入的,那增值稅、企業(yè)所得稅這些全部按照0申報(bào)嗎,還是費(fèi)用類數(shù)據(jù)也要填在報(bào)表里面
老師,請(qǐng)問下如果5月企業(yè)從小規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人,銷售收入500多萬,6月銷售額為3萬多,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填?還有,企業(yè)所得稅申報(bào)表銷售收入數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么填?按哪個(gè)數(shù)據(jù)填?
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)。7-9月銷售額20萬元(含開普票5萬)。申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是只需要填寫申報(bào)表就可以了呢????后面的減免明細(xì)表還要嗎?謝謝。
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題。現(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問題1是22年未申報(bào)有300萬,如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬,會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
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那我是需要把7-9月的表都打出來合計(jì)填寫進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)的收入費(fèi)用表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表直接就是按照財(cái)務(wù)系統(tǒng)9月30日的資產(chǎn)負(fù)債表填嗎?
你好? ? ?是的 ; 你季報(bào)的話 是的。 就這樣來寫? ?
所得稅申報(bào)是只用填寫企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納申報(bào)表(A類)嗎?
你好? 是的。查賬征收的話? 就寫這個(gè)表 預(yù)繳企業(yè)所得稅的??
不是查賬征收的
你好? ? ?那你們是什么類型?
我不知道什么類型,從哪可以看出呢
你好電子稅務(wù)局里面? - 你可以去看看你們企業(yè)信息 里面 看是寫的查賬還是什么? ?;蛘咧苯涌茨阍鲋刀惿陥?bào)表? 看是A表還是B表??
A表,全額事業(yè)應(yīng)該是按照哪類表比較簡(jiǎn)單呢,可以更改嗎?
你好? 這個(gè)是稅務(wù)局核定的。? 你們自己是不能改的??
當(dāng)時(shí)好像問我,我也不知道該選擇什么模式
你好? ?一般的話是查賬征收的。 你A表就是根據(jù)你賬上的數(shù)據(jù)來報(bào)
那所得稅申報(bào)是只填這一個(gè)表嗎?
你好目前是的。? 填寫你們預(yù)繳的表格 去預(yù)繳企業(yè)所得稅的??
增值稅表里面沒開發(fā)票的收入填哪里???如果達(dá)不到起征點(diǎn),提示第10行小微企業(yè)免稅銷售填的哪個(gè)數(shù)呢?是開發(fā)票和不開發(fā)票的不含稅合計(jì)數(shù)嗎?
你好 你是小規(guī)模的話 季度不超過30萬 開票收入和不開票收入一起填寫10欄免稅銷售額欄次去 是的
那第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額還填嗎?附列資料表還用填嗎?
你好 不填寫 。 你不超過30萬都填寫10欄次?