按不含稅收入的金額來填寫就可以 2.所得稅申報表按利潤表來填寫
請問小規(guī)模納稅人這個季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的開票金額40萬元。請問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)橹皼]有辦開發(fā)票統(tǒng),就有10萬收入未開發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅:小規(guī)模納稅申報系統(tǒng)中,請問數(shù)據(jù)10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎?
老師,請問下如果5月企業(yè)從小規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人,銷售收入500多萬,6月銷售額為3萬多,請問增值稅申報表怎么填?還有,企業(yè)所得稅申報表銷售收入數(shù)據(jù)和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)怎么填?按哪個數(shù)據(jù)填?
3月一般納稅人 銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù) 納稅申報表咋填寫? 如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況,填報增值稅納稅申報表附表(一)時,首先在對應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負(fù)數(shù) ,然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù),使得該行銷售額合計數(shù)為0。這時增值稅納稅申報表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么處理?
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
可累計銷售收入500多萬,轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人銷售收入為3萬多,那到底按累計數(shù)500多萬還是本月銷售收入3萬多?
同學(xué)你好 這個就是本月的收入