你好,所得稅不可以零申報(bào),你費(fèi)用由數(shù)據(jù)的
6月份剛注冊的公司,稅務(wù)申請的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務(wù)開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個(gè)月都有費(fèi)用產(chǎn)生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報(bào)企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報(bào),還有就是這個(gè)費(fèi)用怎么走賬呢?還請老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
老師你好,我想問下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
老師,新注冊的小規(guī)模企業(yè),還沒有開過票,只是采購一批產(chǎn)品,和一些辦公費(fèi)用,這個(gè)月的增值稅和所得稅我可以0申報(bào)么,財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)征期也報(bào)零可以么,
老師,我是小規(guī)模納稅人,9月份開局2張電費(fèi)專票,電費(fèi)如果做其他業(yè)務(wù)收入,要交增值稅,報(bào)表怎么填那?在哪一欄申報(bào)增值稅?季報(bào)要申報(bào)所得稅嗎?看所得稅報(bào)表只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有其他業(yè)務(wù)收入這欄呀?
我們是小規(guī)模納稅人,2020.11.30新注冊的企業(yè),12月份只有費(fèi)用產(chǎn)生,沒有收入,1月份開始營業(yè)才有收入的,那增值稅、企業(yè)所得稅這些全部按照0申報(bào)嗎,還是費(fèi)用類數(shù)據(jù)也要填在報(bào)表里面
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用 吃飯住宿送禮都是差旅費(fèi)嗎,出差過程中市外的住宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是差旅費(fèi)了嗎
那增值稅就是0申報(bào)是吧,所得稅申報(bào)一般涉及到哪些數(shù)據(jù)或者說哪些報(bào)表,沒有報(bào)過有點(diǎn)懵
你好,你看所得稅申報(bào)表中,你涉及項(xiàng)目填寫上,不涉及不用填寫
那增值稅是0申報(bào)嗎
是的,增值稅是零申報(bào)