您好,返還1600不需要開發(fā)票。
我們是一個(gè)商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷的。所以廠家需要我們每個(gè)月開給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會(huì)報(bào)銷 但是他返給我們的時(shí)候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭,他會(huì)定時(shí)的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過(guò)貨款去,這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái),而且從來(lái)不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦???有風(fēng)險(xiǎn)嗎
一般納稅人,有個(gè)節(jié)能補(bǔ)貼政策,客戶賣了20萬(wàn),20萬(wàn)轉(zhuǎn)到對(duì)公戶,先不開發(fā)票,然后補(bǔ)貼政策20萬(wàn)的款下來(lái)后,打到對(duì)公賬戶,然后原來(lái)的20萬(wàn)返還給客戶,這時(shí)候需要開發(fā)票嗎?如果要開,按哪個(gè)金額開?
一般納稅人,現(xiàn)在有一個(gè)節(jié)能補(bǔ)貼的政策,例如A賣1萬(wàn)元可以返1600元。如果A打1萬(wàn)到我們公司對(duì)公賬號(hào),但這時(shí)候暫時(shí)不開發(fā)票,等1600元補(bǔ)貼打到我們的對(duì)公戶的時(shí)候,我們需要把1600元返還給A,那么這1600元我們還需要開發(fā)票嗎?這時(shí)候的發(fā)票應(yīng)該開多少錢?
郭老師冉老師暖暖老師你好!我們公司是一家酒水銷售公司。例如,酒生產(chǎn)廠家給我們公司餐費(fèi),工資補(bǔ)貼共計(jì)60000元(報(bào)銷時(shí)我們公司需要給廠家開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票6個(gè)點(diǎn))。廠家把這60000元到時(shí)候會(huì)打到我們公司的酒水訂貨平臺(tái)(相當(dāng)于以抵貨款的方式發(fā)放)。老師,您覺(jué)得我向他們公司開票報(bào)銷補(bǔ)貼時(shí),這個(gè)分錄應(yīng)該怎么記比較合適
老師您好,公司建廠房的時(shí)候本來(lái)那個(gè)土地應(yīng)該是政府負(fù)責(zé)把場(chǎng)地整平整然后公司進(jìn)場(chǎng)建廠房 ,后來(lái)政府說(shuō)我們自己辦的話就補(bǔ)貼50萬(wàn)給我們 。老板就選擇的自己整理地面,讓政府補(bǔ)貼 ,現(xiàn)在政府需要我們開具收到這50萬(wàn)的發(fā)票 ,我們是制造企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品 ,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)可以開什么發(fā)票給政府? 需要繳稅嗎 我們公司是一般納稅人
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
老師,準(zhǔn)備結(jié)賬,這是什么問(wèn)題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計(jì)提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報(bào)9月個(gè)稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報(bào)的,這樣是不是申報(bào)錯(cuò)誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機(jī)構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報(bào)表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個(gè)煤棚3500萬(wàn),一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對(duì)方公司開進(jìn)來(lái)200萬(wàn)元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會(huì)陸續(xù)開進(jìn)來(lái),現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時(shí)怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對(duì)吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨(dú)立核算,教職工和學(xué)生也要分開,我想咨詢一下 獨(dú)立出來(lái)后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺(tái)屬固資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備),買進(jìn)來(lái)時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄時(shí),這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報(bào)表的收入與賬上的收入又對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)怎么操作,謝謝
想請(qǐng)問(wèn)下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個(gè)費(fèi)用,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用呀
那就應(yīng)該開8400元發(fā)票嗎?
您好,返還不開票,但是補(bǔ)貼1600需要開票,開給最后補(bǔ)貼付款方。
返還不開票,但補(bǔ)貼1600需開票是什么意思?補(bǔ)貼的1600元是我們進(jìn)貨的工廠補(bǔ)貼給我們的,然后我們?cè)俜颠€給我們的客戶
您好,然后我們?cè)俜颠€給我們的客戶。就是您按實(shí)際收款凈額,若您支付1600,對(duì)方不開發(fā)票,同樣您收1600也不需要開發(fā)票。您按往來(lái)處理。
就是如果供應(yīng)商補(bǔ)貼給我們的1600能我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們就得給我們的客戶開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?但是這1600是直接返還給客戶的?。坎粚儆阡N貨款
您好,是的,1600有進(jìn)項(xiàng)就有銷項(xiàng)。1600若最終補(bǔ)貼客戶,與您企業(yè)無(wú)關(guān),所以需要開發(fā)票。