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像房租費(fèi)和固定資產(chǎn),先付了錢,后面過了幾個月才補(bǔ)的發(fā)票,那折舊和房租攤銷要怎么做,按實(shí)際還取得發(fā)票往前補(bǔ)

2020-10-27 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 22:26

您好 取得發(fā)票往前補(bǔ)房租攤銷跟折舊金額

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快賬用戶2555 追問 2020-10-27 22:27

就是取得發(fā)票在做賬,對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-27 22:28

前期沒有取得發(fā)票的時候可以暫估房租 折舊金額入賬 如果前期沒有暫估的話 取得發(fā)票后 要把前面應(yīng)該攤的金額補(bǔ)入賬

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快賬用戶2555 追問 2020-10-27 22:29

那前期暫估的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-27 22:37

借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用-折舊等 貸:累計折舊 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)?不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-暫估

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快賬用戶2555 追問 2020-10-27 22:39

后期固定資產(chǎn)折舊,有差異,需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-27 22:39

后期固定資產(chǎn)折舊,有差異,不需要調(diào)整前期已經(jīng)計提的折舊

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您好 取得發(fā)票往前補(bǔ)房租攤銷跟折舊金額
2020-10-27
收的時候如果記入了預(yù)收帳款,則會計分錄: 借:預(yù)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租賃收入
2023-01-08
1,這里暫估處理沒問題 2,這里沖減 借,應(yīng)付帳款 貸,在建工程 3,這樣處理可以的,沒問題 4,你現(xiàn)在把多的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,多計提的折舊也需要沖減,涉及到損益類用以前年度損益調(diào)整處理
2021-04-18
同學(xué)你好 這個開發(fā)票就可以稅前扣除
2022-03-25
第一個賬上不可以一次折舊的,你得照上按月折舊,然后你想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
2023-10-05
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