你好,對方之前給你開的是專票,你們單位認證了嗎?
進貨時,供應(yīng)商開了專票,已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生退貨了,供應(yīng)商沒要求開紅字發(fā)票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
我方為購買方,將貨物退回給供應(yīng)商,且取得了供應(yīng)商開出的紅字發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做?
老師供應(yīng)商有退貨,然后采購發(fā)票我已經(jīng)認證了,開了紅字信息表的怎么我按了下載哪里就顯示已核銷了,請問這張我還能給供應(yīng)商開紅字發(fā)票回來嗎
5月退貨給供應(yīng)商,開具了采購?fù)素泦?,當月做了賬務(wù)處理,并且抵扣了款項,供應(yīng)商6月開來紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,請問我們有些供應(yīng)商提前開了發(fā)票過來,實際還沒供完貨,供應(yīng)過來的貨已經(jīng)銷售出去了,但有些供應(yīng)商供了貨有還沒開發(fā)票過來,供過來的貨也已經(jīng)銷售出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么處理呢?
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
專票,開過來的進項發(fā)票這個月認證
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
紅字發(fā)票來了做相反分錄及再做一道這個分錄嗎
進項稅轉(zhuǎn)出的話,申報系統(tǒng)現(xiàn)在手動填進去,以后紅字發(fā)票來了,自動帶進去,手動刪除,估計系統(tǒng)有提示
的是的,系統(tǒng)一般都是會提示的。
紅字發(fā)票來了做相反分錄及再做一道這個分錄嗎
你好,不可以的,你做了相反的分錄就不要做我上面滴了。
我意思是現(xiàn)在根據(jù)實物做藍字憑證:應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 收到紅票后做一道紅字憑證及一道藍字憑證:應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
不需要的,只做這一個就可以的,收到了負數(shù)發(fā)票之后,你把這個發(fā)票放到上面進項轉(zhuǎn)出的記賬憑證后面就行。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。