你做一個入庫的紅字沖回就可以了,就是你當(dāng)時做入庫時的憑證做完全一樣的宏字等
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調(diào)帳
老師你好,我方是購方,供方1月25日開票的一張發(fā)票,我方退稅確認(rèn)認(rèn)證日期也是1月25日,但是當(dāng)天就發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是多開的,我方去稅局窗口開了紅字信息表,供方開了紅字發(fā)票。請問供方需要把紅字發(fā)票的客戶聯(lián)給我方嗎?我方需要對這張多開但已經(jīng)紅沖的發(fā)票做采購成本處理嗎?
請問,我1月有張進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)時未認(rèn)證,但先把貨品做了入庫,2月時退貨,然后把這張發(fā)票退回給對方,對方已開紅字發(fā)票,請問帳務(wù)應(yīng)該怎么處理?謝謝!
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
2022年取得的進(jìn)項發(fā)票在當(dāng)年就已認(rèn)證,而且給對方付了一半兒的款,現(xiàn)在發(fā)生銷貨退回,給對方開了紅字信息,收到對方開給我們的紅字發(fā)票,請問怎么做賬務(wù)處理?
老師好!想請問企業(yè)所得稅匯算清繳報表,在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計算?謝謝!
請問老師業(yè)務(wù)活動報表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號給開具錯誤,對方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進(jìn)度中借的工程貸款,在工程進(jìn)度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機(jī)還需要進(jìn)入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個公司,個稅只能看到申報的金額,明細(xì)看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
你做一個入庫的紅字沖回就可以了,就是你當(dāng)時做入庫時的憑證做完全一樣的紅字的
好的,謝謝
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