你好!開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,分錄為,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。
請(qǐng)問(wèn)1,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤,我方未認(rèn)證,但已入賬,并月末結(jié)賬處理,報(bào)稅時(shí),將此發(fā)票不進(jìn)行認(rèn)證,那不就與賬務(wù)不一致了,需如何處理呢? 請(qǐng)問(wèn)2,上月開(kāi)具的普通發(fā)票,在賬務(wù)上進(jìn)行了抵扣,也是進(jìn)行了關(guān)賬處理,本月才進(jìn)行沖減,報(bào)稅時(shí),此部分如何進(jìn)行報(bào)稅呢?
確認(rèn)收入賬務(wù)處理完成后開(kāi)具發(fā)票,開(kāi)具發(fā)票時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
未開(kāi)票,未收款,實(shí)現(xiàn)收入,等后期發(fā)票開(kāi)具了,賬務(wù)要如何處理?
02月未開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,卻已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在納稅申報(bào)的時(shí)候。做了未開(kāi)票收入的申報(bào)。03月這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行了發(fā)票的開(kāi)具,賬務(wù)應(yīng)該如何處理
建筑企業(yè)收到預(yù)收賬款并開(kāi)具了發(fā)票不確認(rèn)收入的賬務(wù)處理,后期確認(rèn)收入的賬務(wù)處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類(lèi)
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢