同學(xué),您好,這個(gè)錢先借走的,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 如果這個(gè)是報(bào)銷沒有付款 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 付錢時(shí)借其他應(yīng)付款 貸銀行或現(xiàn)金
老師,出納報(bào)銷員工費(fèi)用時(shí),怎么區(qū)分應(yīng)該用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢?
員工報(bào)銷差旅費(fèi)為什是,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款呢,不是應(yīng)該給員工報(bào)銷差旅費(fèi),應(yīng)該用其他應(yīng)付款不是嗎?
員工體檢費(fèi)用未支付是不是應(yīng)該掛其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,兩個(gè)怎么區(qū)分
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在報(bào)銷的時(shí)候該怎么用?
請(qǐng)問老師,支付給員工的報(bào)銷款,是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
明白了,就是分兩種情況,第一種是已經(jīng)預(yù)付錢了,第二種是員工墊付, 那如果第一種情況,員工花超了應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?
同學(xué),您好,這個(gè)錢先借走的,借其他應(yīng)收款100 貸銀行存款100 報(bào)銷的時(shí)候,借管理費(fèi)用150 貸其他應(yīng)收款100 銀行存款50
好的,謝謝老師講的很清楚,明白了,祝您工作順利,身體健康。
同學(xué),您 好,客氣了,那給個(gè)好評(píng)哦,謝謝同學(xué)