你好!是的。分錄是對的了。
我開出發(fā)票的時候分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅費增值稅 收到款借銀行存款貸應(yīng)收賬款, 這樣對嗎
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
公司代另一家公司開發(fā)票 會計分錄開票時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 收到款時借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費貸現(xiàn)金,營業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對嗎
開普票出去了沒收到款 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 正確寫分錄是不是這樣
銷售業(yè)務(wù),發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ②借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)收票據(jù) 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師應(yīng)該做①還是②呢?
以前幾個月的進(jìn)項稅怎么能查到抵沒抵稅
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時給每個員工都發(fā)了大米白面豆油,這時應(yīng)該代扣代繳個人所得稅對嗎?可是我當(dāng)時忘記了了以為不用交個稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費,我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務(wù)局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(相當(dāng)國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務(wù)介紹費稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
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怎么有的老師說,借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,反正好幾部 是不是開了發(fā)票就可以確認(rèn)收入了呢
你好!如果你是施工企業(yè)會計制度是用工程結(jié)算。不過實操中只要你沒有少交稅,一般問題不大。
我財務(wù)軟件是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,
你好!你可以直接確認(rèn)收入了,不用工程結(jié)算也是可以的。
開了發(fā)票就確認(rèn)收入是吧,
你好!是的。開了票要確認(rèn)收入。
就這兩步就可以是吧,
你好!是的。是可以的了。
我是小規(guī)模,增值稅那里應(yīng)該怎么寫呢 外帳的話
你好!增值稅就是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅就好了。
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了。