你好,如果是一般納稅人單位開具的普通發(fā)票,然后收款。 是這樣做分錄的
我開出發(fā)票的時候分錄是借應收賬款貸主營業(yè)務收入-應交稅費增值稅 收到款借銀行存款貸應收賬款, 這樣對嗎
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款(主營業(yè)務收入)
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
一家服務機構收到服務費但發(fā)票沒開,是借銀行存款,貸應收賬款。還是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費_應交增值稅_銷項稅額?
老師,工商年報填寫資產總額是填寫1-12月資產負債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產負債表的資產總額
老師,請問新媒體服務行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務優(yōu)惠政策嗎?
當年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費用應該扣除在當年還是次年
問下老師,為什么運輸費不計入設備成本再*10%抵扣應納稅額?
您好,老師, 不是當月增加的固定資產下月再計提折舊,當月減少的固定資產當月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費用裝修費應該填在哪
老師,供應商給的溢價計入什么科目呢,比如是進了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉讓記錄及簽收記錄。是否可以認為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
是小規(guī)模呢
你好,是小規(guī)模,就是這樣處理 開普票出去了沒收到款 借:應收賬款 貸 :主營業(yè)收入 ?應交稅費-應交增值稅 收到款? 借:銀行存款 貸:應收賬款
那如果是一般納稅人開的專票是一樣的做分錄嘛
你好,如果是一般納稅人開的專票,就是你之前第一個寫的分錄?
小規(guī)模 是不用寫銷項稅額是吧 那摘要寫什么
你好,是的。 摘要就是:實現(xiàn)收入,收到貨款?
好的 實現(xiàn)收入是怎么理解的
你好,就是銷售貨物,實現(xiàn)了收入的意思啊?
謝謝老師 如果沒開票直接收到貨款 借 銀行存款 貸 應收賬款。是嗎
你好,單位是沒有設置? 預收賬款? 科目嗎??
擔心會跟應收弄混了 所以沒設置
小規(guī)模 業(yè)務少
你好,沒有設置,是可以這樣做分錄的
如果設置了是怎么做分錄的 公司業(yè)務一般定金轉微信 有時候尾款專公賬
你好,如果設置了 借:銀行存款 貸:預收賬款
預收跟應收區(qū)別在哪
你好 預收是負債,還沒有銷售就提前收款了 應收是資產,是銷售了還沒有收款?
是銷售了才收到尾款 應該是應收吧 如果是定金就是預收了
你好 銷售沒有收到貨款,計入應收賬款借方,收到尾款計入應收賬款貸方 如果是收到定金,是計入其他應付款 如果是收到訂金,才是預收